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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2020-06-30</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Azienda Provinciale Trasporti SpA | Sito istituzionale</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
        <urlFile>https://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato3,orig/r18224/L-190_APT_2022_GEN_DICxml</urlFile>
        <licenza>nn</licenza>
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            <cig>915724801C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER L'ANNO 2022 DEL PERSONALE VIAGGIANTE DI A.P.T. S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670301203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KAPRYCORN DI MASSIMO BURNELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>92209898D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL PARCHEGGIO DELLE SEDE DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04848320265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00094620937</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVIANESE ASFALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774560930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DGL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01126980935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEROMETTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047330327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01047330327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142547.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142547.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9271824735</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA 4 AUTOBUS EXTRAURBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00611970286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00611970286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>954000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9058944D11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DEL PARCO MEZZI E DELLE EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO DI A.P.T. S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02861550305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTERNA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138113.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138113.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>93793894A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER L'ANNO 2022-2023 DEL PERSONALE VIAGGIANTE DI A.P.T. S.P.A..</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00889410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSIL FORNITURE SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00618260699</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI MARIO DE CECCO SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73698.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>00000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
<lotto>
            <cig>9433421147</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01333250320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409794.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204897.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9511819958</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI 14 AUTOBUS EXTRAURBANI A METANO LIQUIDO ACCORDO QUADRO CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01632920227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01632920227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5453700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
            <cig>946357337E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DI LNG</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01275880217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>"	WOLFTANK DGM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02411190396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00419530431</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMECA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03390350365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRN BERNARDINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02411190396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>949640.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>95774623AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DI A.P.T. S.P.A..</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN CORSO.</ragioneSociale>
                </partecipante>

            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN CORSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z983490100</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI ALLACCIAMENTI VARI PER IMPIANTI DIVERSI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7034DF1CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATO MDT/XONE PER BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z723489D89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z73348F9F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C3489572</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2231.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2231.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7934DEB69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF34C8049</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME ESTIVE/INVERNALI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A34D7ED9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BORSE PORTA PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09228790151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IC INTRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09228790151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IC INTRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7B3489046</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D34C81B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E348930B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO IN 3D PER MASCHERINE DPI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03024790309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURCO ELISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03024790309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURCO ELISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F34AC424</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>346.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z81348FDBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E34E3C91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2956</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2956</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC34E3B6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6348FAF8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA34A7B36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3280.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3280.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB834C83E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI E BUSTE PER SPEDIZIONE AUGURI PER LE FESTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB834C7EFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>909</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>909</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB534A7688</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD5348FFCB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>358.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>358.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9134AC9F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7901.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7901.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA634997D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI PROGRAMMATE PER IMPIANTI VARI DI SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z953489A39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE TRAMITE BOX DI SISTEMI DI STAMPA AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA534C7DCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00190300301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO FVG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00190300301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO FVG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA034C768F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA34A77AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>531.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>531.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9834903F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>709.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>709.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB348968A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>517.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE634C838B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE A SACCO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA8348DB27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1934A7B8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>506.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>506.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B34C77C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LETTORE BANCONOTE PER EMETTITRICE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z30348F799</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z69348FF1E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2682.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2682.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4734C84CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI AZIENDALI VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02722320302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA NUOVA INVESTIGATIVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02722320302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA NUOVA INVESTIGATIVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12889.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12889.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A34DF25A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3335</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3335</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2334C7539</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13080</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z503489B3C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z363489149</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5834DF139</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>89.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF334C841B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER SERVIZIO TRENINO DI NATALE A MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5934E1D9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELEFONO IP AVAYA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11772600018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZONA WEB SRL BPM-POWER</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11772600018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZONA WEB SRL BPM-POWER</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>169.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A348980C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEULAS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEULAS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>87.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F3499756</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO PER SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4840</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1434C82D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF34AAD62</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PALINE FERMATA BUS IN LINGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F34A7AD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA FIREWALL AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>695</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6034E3CEA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6034DF070</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURA PRESSO OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>218</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB353E129</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PCN EUROTECH</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB353B182</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURA ALBERI PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z033538B4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI HOSTING APPLICATIVO MEDIANTE SERVER LENOVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>262.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>262.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z993535C75</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>104.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A353AE1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER SISTEMA AVM PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B353A29C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO MECCANICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C353A3DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE VARIA DA PORTARE AL MACERO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC4353AAB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC334F50A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER CONNESSIONI DATI TRA INFRASTRUTTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>201.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>201.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6353B34D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>386.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>386.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA435322A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIBRETTI ORARIO GORIZIA 52 PAG.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA354013F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER INFORMAZIONI AD UTENZA MONTATI SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A353A905</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1328.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1328.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z043539171</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A3508CE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ED APPLICAZIONE DEI LOGHI TPL FVG SUGLI AUTOMEZZI DEL PARCO AZIENDALE APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0834F7F4D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E3503811</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NASTRO PANNELLI YMCKO E KIT DI PULIZIA PER HARWARE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>499</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7B3539610</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COVER PER CELLULARI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03913850982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVERICK GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03913850982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVERICK GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z67353B2FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4060</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4060</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A34F63CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A353A517</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER LE CASSETTE DI EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1702.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1702.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E34E3DBF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1013.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1013.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F353A189</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>584.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>584.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z67353AB25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z70353A5BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCRITTA PRESPAZIATA PER INFORMAZIONE UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z713535E6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1374.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1374.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z72353AA30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI SISTEMISTICI PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9134E3E5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>488.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>488.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A34F7DAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B3539480</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5034F7D23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B35396DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8035358A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SISTEMA RTVM-I</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z82353AD85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z83353A206</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z903538D04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>711</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>711</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z77353A4AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9434FF765</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION ED ATTIVITA DI MISTERY CLIENT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08801661219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMOS MARKETING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08801661219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMOS MARKETING INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10548</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10548</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D353A7AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PEC MULTIUTENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04498000266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILITA DI MARCA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04498000266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILITA DI MARCA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>645</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7634F6415</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>184.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF353939A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC LENOVO CON ACCESSORI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1636.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1636.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB353B1E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER AUTO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF43535A83</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB353ACFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>336.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>336.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDD353B270</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2133.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2133.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD9353A984</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI E MATERIALI PERICOLOSI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>179.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>179.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF6353AF5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LOCALIZZATORI GPS E XONE PLUS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21020</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD8353998F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF0353B0B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6246.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6246.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE3353A363</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPE PER SOFTWARE UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2413.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2413.31</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC235999E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z76354E6FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA3573908</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E PULIZIA ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1477.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1477.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF4357448D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z783598EC9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B358D4B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40358ADDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATO MDT/XONE PLUS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z94357791D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3141.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3141.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z45357D58E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI E DISPOSTIVI ANTINCENDIO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>324.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>324.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA9358AFB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6480</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B357D408</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INVERTER PER RISCALDAMENTO OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>606.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>606.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z80358BD29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2679.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2679.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D358BDEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8956.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8956.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C35743F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53358BBD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3771.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3771.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB53599762</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1358.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1358.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z35357384A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01118360930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOER GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01118360930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOER GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>324.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>324.16</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEB3574707</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>353.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>353.47</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDF3599209</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>858.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>858.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z693547E7C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SABBIA GREZZA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.12</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6035777D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A357D74B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DEL BILANCIO AZIENDALE A NORMA DI LEGGE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B3574610</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2478.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2478.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC83546AFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SPID AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z02354C5C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONI VARIE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5258.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5258.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F3581FD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI POTENZIAMENTO NCC PER SERVIZI DI TPL IN FVG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO E SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO E SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z073540301</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE PER ACCESSI VARI PRESSO SEDE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A3573A6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0D358BE85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>247.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>247.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F358B155</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI IN LINGUA SLOVENA PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1335742BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1335745AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD7357D6AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE ED ESPOSIZIONE AVVISI PRESSO FERMATE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1875</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z173599AE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF73598CBD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5987.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5987.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F35779EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z32357D360</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A3544C2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05667790652</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHOENIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05667790652</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHOENIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z313599429</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC73573771</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER INFORMAZIONI ADUTENZA SU BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1686</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1686</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z983573D67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>592.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>592.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F3574175</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>489.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>489.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC3357402B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1293.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1293.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6354214E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C35736D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1330.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1330.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z29358B07F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z233573F34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1258.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1258.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z97358ACCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B35740F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1422.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1422.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA43598FDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>511.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>511.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C35B6A69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF35F315D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>383.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>383.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9335CDA67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAIONE SOMNTAGOMME PER OFFICINA DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B35B6BE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9135E5C2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICOPORTA INGRESSO SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z96359A980</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5342.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5342.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F35E5BA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>578.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>578.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D35E6190</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF235B769B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AURICOLARI PER TELEFONINI AZIENDALI PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03913850982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVERICK GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03913850982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVERICK GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1461.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1461.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z03359AD05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z163608A3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE PER ANTIVIRUS PER POSTAZIONI PC DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01776560979</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOSNET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01776560979</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOSNET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2859.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2859.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z17359AC87</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2122.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2122.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1836087D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1653.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1653.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F35B37DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2335AEE6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO PARCHEGGIO PRESSO AREA NEL COMUNE DI STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2706.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2706.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2835B4415</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DI STAMPANTE PER ETICHETTE PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A35AEB66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PER RICERCA E SELEZIONE PERSONALE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01002630935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AENEAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01002630935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AENEAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B35B73F4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI IN LAMIERA PER PENSILINE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C35FC14A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z37359B331</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1199.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1199.33</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3835B34C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>433.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z54359AE43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1319.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1319.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF236086C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI PER PROTEZIONE PERSONALE DIPENDENTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE935AF0CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SISTEMA DI DIAGNOSI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10088530968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPERICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10088530968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPERICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5035E5D47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2999.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2999.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5335B3B15</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F35CCDF3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER SODDISFAZIONE CLIENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4930</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5435D3E19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 AUTOBUS PER SEI MESI PER SERVIZIO DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14560</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5635AED74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF035EABB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A35B7ABD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI VARIE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2967.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2967.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F35AF1D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF35B47B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>309.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>309.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6535B7CB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>517.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C359B1CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5726.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5726.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA35EAB10</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>658</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>658</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40359ABD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>837.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>837.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA835AEEF7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD535EAA4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC235FBAA8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ATTIVAZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05838941002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.N.C.S.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05838941002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.N.C.S.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD235B7DAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB435FBFB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA735BE8B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3901.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3901.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA635B6FD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CELLULARI AZIENDALI PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5453.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5453.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F35E5B0A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>447.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>447.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC235BE826</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAA35B45C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2028</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2028</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC35FBDF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAVASO ACQUE DEL POZZO POMPA ANTINCENDIO PRESSO SEDE DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>369.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>369.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB935B3929</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD035FC646</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>467.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>467.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z58362233C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA PER COLLEGAMENTO EMETTITRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>926.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>926.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0D362E2CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>864.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>864.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF9361906B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MODULI 4G PER SISTEMA DI BORDO XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3736586E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RIALZO PER CALZATURA DIPENDENTE OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00311860308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PORZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00311860308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PORZIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E3622280</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INSTALLAZIONE PALINE INTELLIGENTI PER FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1408.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1408.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E3642ABB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PALO PER MONITOR PER FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E36191F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5095.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5095.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD5362DDE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>421.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>421.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z833618FFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7636437DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z833618A1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>516</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>516</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE3617943</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1056.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1056.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF9365FDD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>536.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z523619278</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE365FFFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>412.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>412.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z80361894C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>323.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>323.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBF362D8EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MPIANTO DI LAVAGGIO BUS PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>685.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>685.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z473618A9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z393617725</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SMONTAGOMMA PRESSO OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z693618EDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCRIVANIA COMPLETA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>588</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>588</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F3651B08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO NCC PER TRASPORTO STUDENTI PER SERVIZIO TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO E SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO E SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z45362D47B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>596.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>596.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35362E1D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3474</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3474</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B3642BE2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI PER INFO SU SERVIZIO MARITTIMO DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3B362D7AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>268.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>268.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC364313F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z093617CD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELECAMERE PRESSO SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z223608E74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF3643C40</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE DEPOSITO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>82.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E362DE8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1631.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1631.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z13361912D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z973635960</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA DI AZOTO PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E3617B9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>281.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>281.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C362D532</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>754.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>754.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF536439BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17131.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17131.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A363E88F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RIMORCHIO PORTABICICLETTE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01380780153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMFTT PEDRETTI RIMORCHI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01380780153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMFTT PEDRETTI RIMORCHI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13286.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13286.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB7365F9C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONALE UFFCIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D3628E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO ESTIVO 2022 DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02453190304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02453190304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED365A744</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3284.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3284.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F362D630</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3402.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3402.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A3618CC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GEL LAVAMANI PER IGIENE DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD5365FBFB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>571.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>571.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z963660092</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2932</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2932</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F364362D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB536185EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z163608A3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE PER ANTIVIRUS PER POSTAZIONI PC DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01776560979</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOSNET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01776560979</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOSNET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2859.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2859.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z72364DF6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>967.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>967.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z573617A53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z60365FCCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1441.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1441.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z933618E6B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO BUS EXTRAURBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B369EBC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGOLAZIONE CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED3698A71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>657.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>657.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F3698488</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>691.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>691.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0436A2B30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01337320327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.U.G.I.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01337320327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.U.G.I.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z66369895A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA369F355</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONALE UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>758.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>758.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB336B8C43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI VARI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD3689586</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER ZENSHARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5340</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7436A96D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE SU SERVIZIO TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00532540325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00532540325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D368A17F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CELLULARE PER UTILIZZO AZIENDALE PER UFFICIO URP</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D368A761</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z71369EC67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>826.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>826.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7636B8D78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>967.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>967.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z64369F2B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6336A9531</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SERVER IBM PER CED AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>930</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6536B8AD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO MINIBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE636655DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>184.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z64369EFC3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB836A7C0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO CON ADESIVI PERSONALIZZATI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB93695E08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2367</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2367</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF73698F19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LOCAZIONE CARRELLO PORTABICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z783660345</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2047.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2047.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z623665690</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7240.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7240.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA36B8EEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI IN PVC PER LINEA MARITTIMA SERVIZIO ESTIVO DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04392200277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSELLI PUBBLICITA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04392200277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSELLI PUBBLICITA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC366503A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CASSETTO PER IMPIANTO VIDEO SU BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.S. SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.S. SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0236B85BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E3689E6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5040</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF7366558B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD0368A8F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1602.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1602.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC436898FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPORTAZIONE AUTOMATICA SU ZENSHARE DEGLI ORDINI FORNITORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2875</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF4369F442</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARTELLONISTICA SU PENSILINE FERMATA BUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02495130011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02495130011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z28366024C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>339.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>339.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1336654E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6020</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z24368799F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z223695E83</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI BACK OFFICE ED APP MYCHECK E NOLEGGIO POS PAX PER VERIFICATORI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7124</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7124</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z213660455</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>212.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>212.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D36B7967</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B3665709</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PALINA INTELLIGENTE PER FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC936652F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI DEI NUMERI SOCIALI IN PVC PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA36B7BE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA UNA TANTUM DI LOCALIZZATORI GPS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B369EF1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1253.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1253.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF236B88A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7900.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7900.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z903689F8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>341.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>341.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z44369EB0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TERMINALI POS PORTATILI PER SERVIZIO MARITTIMO DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4005</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4005</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC36A95A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR OPEN FRAME 12.1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEE3665419</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DECORAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11834</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11834</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z433695D9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D369858E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>133.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE13687A8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>112.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F3687A07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO CON ADESIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1925</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1925</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0936FCCD8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI PROGRAMMATE DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F36D645E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO DEPOSITO DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6236D4B18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSOLE SEDI DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01337320327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.U.G.I.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01337320327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.U.G.I.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>658.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>658.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2636D45B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E36E3FB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO TRABATTELLO ALADIN PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00451740310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MAGGIORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00451740310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MAGGIORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2836FCC60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>421.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>421.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2936BA3DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC636BB1BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1136FD0F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPLAY MIDAS DA 46 PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4736C5C6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO PER GARA FORNITURA AUTOBUS PER SERVIZIO DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>566</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>566</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4636FCD99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI PROGRAMMATE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3536F3301</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF036FCE51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI SERRANDE E PORTONI PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC36D60CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD236D4BDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z373702E8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE DATI BILANCIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02602480408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02602480408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A36FCF11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECOMANDI PER PORTONI DEPOSITO GORIZIA PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4236D5FE2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3921.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3921.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD36D5DBD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>852</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>852</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3036D3F94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>889</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>889</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E36BB129</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14545.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14545.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD036FCF7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>289.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>289.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F3710C20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1811.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1811.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1636D5CD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZASOFTWARE PER PROGRAMMI UFFICIO NOLEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2640</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB736D4C6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI VARI DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1972.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1972.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D36D630C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1934.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1934.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D36CC240</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA CON ASUGI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1072.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1072.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A36F3264</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI AD UTENZA APT IN LUNGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDD36BA745</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE TIPOLOGIA BUS PER IMPIANTO LAVAGGIO DEL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE136E3E2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS EXTRAURBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2730</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D36E3DAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRATA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8336B91F4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER SODDISFAZIONE CLIENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3451</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3451</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z853710D8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI ORARI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8636BA469</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8936D47E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CELLULARI AZIENDALI PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5453.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5453.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA336D666B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14170</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9837106E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER INFORMAZIONE ORARI PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>342</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C36BB0D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4561.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4561.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE436D654F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0736D6397</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UTENSILI VARI PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0237104B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER CARRELLO PORTABICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>416</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE836BA35F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9236B95FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ORMEGGIO PRESSO MOLO A TRIESTE PER SERVIZIO DI TPL DELLA LINEA MARITTIMA ESTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7879.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7879.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9536BB04C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>570.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9636D65DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E36E3CC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9636B951D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E36D6126</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4176.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4176.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD436BA6CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER E LOCANDINE PER LINEA MARITTIMA ESTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>926</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>926</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0236D5B61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z20377B9C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>431.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>431.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6377B3E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z88377F42D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4430.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4430.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC537B440E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CORSI DI SICUREZZA ON-LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10539160969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADECCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10539160969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADECCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9437B2147</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO CIP GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3341.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3341.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC83790459</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA SFUSA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7584</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7584</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF137A319E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO PER BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB377BC4F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE TIROCINI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F37AD440</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BATTERIA PER BOOSTER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E3779103</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z47377BE61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1198.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1198.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F37A35CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>914.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>914.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB37B14A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SERVER AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z34377B360</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z92377B52E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>104.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE37AD2C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO BIGLIETTERIA APT DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>543</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>543</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD53772F44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER E PIEGHEVOLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>998</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>998</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E377BD86</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z99377AE3E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E377BAF7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC637A38A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE A STRAPPO VARIE PER CORRISPONDENZA DOCUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E377BC8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z143779047</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SOCIAL NETWORK SU PORTALI VARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D37748F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>595</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3937A469E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2682.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2682.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z15377BEA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1397.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1397.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC0377F0A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D377B278</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LETTORE CONTA BANCONOTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z90377B4A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2266.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2266.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE937734A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA BILANCIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>730</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC9377409F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA SUPPORTO IN LAMIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB237A3344</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>803.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z76377B57A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1707.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1707.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08377BA25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1482.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1482.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D377BC11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE6377EE23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1184.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1184.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7737B1780</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>376.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>376.33</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC9377B160</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRATA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C37AD3D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IDROPULITRICE PER DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02505130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02505130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z58377BB1E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1284.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1284.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0437A460F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CELLULARI AZIENDALI PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5453.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5453.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF8377BE0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>614</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA37791E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53377BBBB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E TRADUZIONE MAPPA COLLIO PER HOP ON HOP OFF</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01086470323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRO DI FABBRI FRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01086470323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRO DI FABBRI FRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD73790282</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE E FANGHI DEL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2635.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2635.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE5378FE70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>819</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z75378FAB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8748</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8748</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z59377BB63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>729.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>729.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D37A4FBB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LETTORE ANTENNA UHF PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z04377ED08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z723830C8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD6383062A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAGE PER TIROCINANTI IN AZIENDA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D37C5ED5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>346.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC6384A86F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SU FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3284.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3284.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C380F42F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZI ASSICURATIVI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>605.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>605.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD23807040</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO PER EVENTO STRAORDINARIO A SEGUITO INCENDIO IN ZONA MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6820</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6137CFDC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO MOBILE PER PAGAMENTI TRAMITE CARTA DI DEBITO E CREDITO PER TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3537CF9C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C37B7A4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9137CFBFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MODIFICHE SU PORTALE INTERNET AZIENDALE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBF37C5FC1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2715.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2715.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1937BDFAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>964.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>964.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z98383B3AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPLAY INFORMATIVI PER ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1878.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1878.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z93380D3F2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z70383B5A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO VERSO IL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1705.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1705.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F3826CE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D37F03BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE PRESSO CIP DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z18380D617</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORO DI SPOSTAMENTO PALO FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047330327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01047330327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2550</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0137BDE1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1048.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1048.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1837CFCB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2635.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2635.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D380CECC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LAPTOP MAC PER UFFICIO PRESIDENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1499</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC437CF913</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPIA CHIAVI DEI BAGNI DELLA STAZIONE DI GRADO PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z673808E3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA ALLA PIATTAFORMA THE M2M PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5781.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5781.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB2380D475</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE53830C2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI E DEPOSITI VARI DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1874.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1874.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8337CFD20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7537C6161</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDD3808CB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>417.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>417.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z493803BA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO PER BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z813809058</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI ORARI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z44380CD5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>372.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC3808A49</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>753.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>753.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B3826DFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>89.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE37EF1F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9965</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9965</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF3826F72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1388.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1388.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0037D40C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER NUOVO PROGRAMMA PER I NOLEGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC380D1A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1039.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1039.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC837C236E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTENNE HTS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>27512466913</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PMDE MOUSER ELECTRONICS INC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>27512466913</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PMDE MOUSER ELECTRONICS INC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4233.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4233.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53383AADF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB38271B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>314</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z413808BD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>303.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>303.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z42382F2DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SVUOTAMENTO VASCA ANTINCENDIO PRESSO DEPOSITO APT DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z153804040</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1254.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1254.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4237BDCFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER SERVIZIO EXTRAURBANO ED URBANO PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z113803F2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER GESTIONE BONUS TRASPORTI PER UFFICIO TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B37C792A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTAPASSEGGERI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2220</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB737B753A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1341.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1341.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8637C5D23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DOMINIO INTERNET AZIENDALE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2137EFFEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACMENTO SEGNALETICA STRADALE PER BUS PRESSO CIP DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3341.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3341.87</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z20383A9DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CELLULARE PER UTILIZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.03</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA3384F643</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z243880C9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B3850883</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA1384F7AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO RETRO BUS EXTRAURBANO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40388103B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA4384F87E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA13878C85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9738509C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC73883C76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>886.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>886.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z203881E28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02419700287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VASSALLO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02419700287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VASSALLO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF5384F4D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VALIDATRICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z183883097</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI LEXAN EXELL PER BACHECHE ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1397.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1397.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE838502FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER SUPPORTO TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2874.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2874.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAB384FB5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER CAMBIO ORARIO SU PALINE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2057</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2057</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A3883ABA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1174.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1174.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF03881C5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>372.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5338507EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOTWARE PER PROGRAMMI OFFICE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF384F593</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO HELP DESK PER SISTEMA CONTROLLO EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0538526DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7227.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7227.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z743883D9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>592</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA538527D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>623.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB73850189</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A384F6C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12260.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12260.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z703850107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>696.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>696.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C384FF91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI ANTINFORTUNISTICI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB33850075</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>346.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE384FA02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7B3851A8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>826.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>826.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B3867B1F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>992</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>992</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB3878BE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONE IN LINGUA SLOVENA AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C3883824</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOTWARE PER GESTIONALE MERCURIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D385244E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>72.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z003850914</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5750.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5750.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z013850472</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI VARI PER ABBIGLIAGGIO BUS ED INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1458</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1458</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF438834FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO PER BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>446.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>446.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z93388393B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRANSFER DIRIGENTI AZIENDA PER CONVEGNO A MILANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02609050303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELOTTI NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02609050303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELOTTI NICOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>830</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z903851B4D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC1384FD5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER MANIFESTAZIONE - GUSTI DI FRONTIERA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5571.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5571.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBF3878ACD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER PC AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C385021C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF33882FCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z823880B78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TARATURA FONOMETRO E CALIBRATORE E LINEA PESANTI PRESSO OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1433.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1433.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E385062E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE ED IMPAGINAZIONE PER LIBRETTO ORARIO URBANO INVERNALE DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E38744BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL X WAY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL X WAY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B385CC66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO PER GARA FORNITURA DI DISTRIBUTORE GAS LIQUEFATTO PER DEPOSITO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40384FEE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>626.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>626.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB538833B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4526.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4526.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z41384F943</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PER MODULO ANAC E GGAP</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>16425051006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEELIVEIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>16425051006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEELIVEIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z423851CD4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCRITTE PRESPAZIATE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4565.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4565.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B384FA96</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>772.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>772.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z06393DA2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BUS PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1494.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1494.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC3935444</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5084.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5084.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z12394FBB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO INLINGUA SLOVENA DEL SITO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF839471AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>783.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>783.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC398BCB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2803</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2803</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE3397D2AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE9395D76D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>386.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>386.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z71395D675</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>412</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>412</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z723947BA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE7394FF2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE ORARI  IN SLOVENO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z75395D0AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z75398BBCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI ORARI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>372</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z763935E6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1373.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1373.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z77395C768</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>173.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>173.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z573947558</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1864.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1864.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A398BB2D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z61395C661</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5299.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5299.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE0398BC32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER SERVIZIO EXTRAURBANO ED URBANO PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z90398D3BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>536.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC39473EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE OFFICE PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z92393D8AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z92393D9AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2629.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2629.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB398E211</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4392.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4392.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9439448FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>402.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA5397D1A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2590</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z95395C99C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO PAGINE SITO WEB APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z78398BAA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D395D594</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA SFUSA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11203.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11203.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z21395A08A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>847.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>847.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC63936E1A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AUTOBUS PRESSO DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z25393516A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE COLONNINA DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF4394767B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8960.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8960.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z303936CE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>535.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC239478B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1132</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1132</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z31398D690</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PTV VISUM PER UFFICIO URP</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4968.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4968.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC2393586F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2145.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2145.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z34394FD05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE IN SLOVENO DEL SITO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047000318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTIC INGRID</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01047000318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTIC INGRID</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>457.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>457.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED393564C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>633.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>633.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A397FEBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AZOTO ED ACETILENE PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6439449C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3066</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3066</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z50394465B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE DOCUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01446720680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERZEN CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01446720680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERZEN CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD139447CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE PERSONALE PER APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53395D346</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1174.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1174.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53397D314</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1285.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1285.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z543959F94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z573947A3F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3764.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3764.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z59395886A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIIZO DI NOLEGGIO AUTOBUS DI PROPRIETA DI ATAP</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188590939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATAP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PISTOLA AUTOMATICA PER IMPIANTO EROGAZIONE UREA PER BUS PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A3935CF5</cig>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio 
                    
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3323.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3323.9</importoSommeLiquidate>
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    </data>
</legge190:pubblicazione>
