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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-12-31</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Azienda Provinciale Trasporti SpA | Sito istituzionale</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
        <urlFile>https://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato3,orig/r18224/L-190_APT_2021_GEN_DIC.xml</urlFile>
        <licenza>nn</licenza>
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            <cig>8505669C18</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AF PETROLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1519239.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI E DI LIQUIDI ANTICONGELANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01158150316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUSSIAN LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AF PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01158150316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUSSIAN LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>151222.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30783.10</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO A BORDO DEGLI AUTOBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO DI UNA MOTONAVE CON EQUIPAGGIO 2021-2029 LINEA TRIESTE GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARA DESERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARA DESERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SOFTWARE OTTIMIZZAZIONE TURNI</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06099651009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IVU TRAFFIC TECNOLOGIES ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01319860464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06099651009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IVU TRAFFIC TECNOLOGIES ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8839521B7B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E AUTOBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139815.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74881.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>871030965F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO DI UNA MOTONAVE CON EQUIPAGGIO 2021-2022 LINEA LIGNANO GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01931310302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATURNO SNC DI ADRIANO ZENTILIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14446781008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE NAVY FERRIES ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>448200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187425.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8726880133</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 5 AUTOBUS URBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALSCANIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13098511002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05087690961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURI BUS SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11749110158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1199750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>86782140BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA NOLEGGIO DI UNA MOTONAVE CON EQUIPAGGIO 2021-2029 LINEA TRIESTE GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14446781008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE NAVY FERRIES ITALIA - ESCLUSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04386180279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO VIDALI GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2915190.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>323510.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1E301A461</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POS ED ASSISTENZA SOFTWARE SU POS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1797</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1797</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z31301FBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA RIUNIONI E NUOVI UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04626640246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04626640246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39276.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39276.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z14302BFFB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8D302BE47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11.34</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEE302C0E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>637</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>637</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD302BF0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2B302BD5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VALIDATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B302BF84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AVVIATORE D'EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>826.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>826.95</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA9302BD00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>362.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>362.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER SISTEMI INFARMATICI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>838.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>838.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3820.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3820.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE ED IGIENE ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1066.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1066.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.29</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z56303A29C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z503039C17</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>831.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>831.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC3046BD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVAZZUTTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVAZZUTTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA330503BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z01304FD56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4234.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4234.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI CARTONGESSO PRESSO DEPOSITO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI CONSULENZA E VERIFICA CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1765</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1095.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1095.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>946.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>946.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO AVM SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7310</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3916.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3916.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A30501B7</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD93050783</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OBSOLETE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00460840317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPHERAE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00460840317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPHERAE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>369.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>369.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO PER RIUNIONI CDA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FSLDNS71S05L483Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPUS FUGIT SALES E BUSINESS DEVELPOMENT DI DENNIS FASIOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FSLDNS71S05L483Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPUS FUGIT SALES E BUSINESS DEVELPOMENT DI DENNIS FASIOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1215</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1716.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1716.43</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR TV PER VIDEOCONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>704.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>704.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>201.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>201.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZO DI ANALISI COPERTURA PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00557360310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.ECO. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00557360310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.ECO. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z29304F678</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO ELASTICI PER MASCHERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z84305091D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>623.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F304F77D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z14304F9A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.69</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1678.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>732.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>732.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z013059D27</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>462</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>462</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E30642D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER SEGNALAZIONI ANTICOVID-19 PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z133063CEB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z90306422D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>331.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>331.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA0306409B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1439.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1439.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA33063E79</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>902</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>902</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8530651D7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TENDAGGI PER UFFICI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01029700315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAPEZZERIA PAVESI DI PAVESI FR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029700315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAPEZZERIA PAVESI DI PAVESI FR.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION E MYSTERY CLIENT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z18307C18D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTAZIONE CONTROLLO RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA E DISPENSER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMTECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMTECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1162</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1162</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD1307F94C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCUMULATORE D'ACQUA PER SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2954</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2954</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2E307FB72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA LETISMART PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBE3080DAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO MOTONAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD5307FA60</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RADIOFARO LETISMART PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114100322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114100322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10620</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA0308D66C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2322.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2322.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z34308CEE2</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z86308C88D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICIO DIRETTORE E SEGRETERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z52308D30C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER DIPENDENTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>712</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD5308D01E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO E RIMOZIONE PELLICOLE ADESIVE SU BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z57308D465</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>416.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA308CE86</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z86308D160</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA9308CE10</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>790.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>521.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3198.02</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>587.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31180</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA POS SU EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLVCLD67D26E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLVERINO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLVCLD67D26E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLVERINO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1391.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1391.43</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD130976B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTO AVVISATORE VOCALE SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>294.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>952</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>952</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO E PIANTE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2659.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2659.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>155</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z59309BF44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4594</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4594</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB7309C20D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>665.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>665.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA309BA09</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB309BC11</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1034.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1034.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D309C37C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ANTIVIRUS PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B309C451</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA PRESSO CED AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE8309C08D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1674.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1674.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF7309C498</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>269</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>269</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40309C546</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2553</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2553</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z53309BEA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PLASTICHE E MATERIALI VARI DA OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1480.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1480.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3133</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3133</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5528</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5528</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1923.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1923.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF530AF400</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA TENDE UFFICIO DIRETTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01122920315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAVANDERIA L'ACQUALITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01122920315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAVANDERIA L'ACQUALITA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI UFFICI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZTTMGR46L54E098K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZUTTIONI MARIAGRAZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZTTMGR46L54E098K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZUTTIONI MARIAGRAZIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1404</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1404</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA730AF19B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD30AF23E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9230AC7AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3C30AC9FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE ACQUE NERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>509.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD530AF047</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI HOSTING APPLICATIVO ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F30AF0D4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SERVER CENTRALE CSC SU SERVER WINSVR20212</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0030B18EA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI ALLARME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5730B082A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09228790151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IC INTRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09228790151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IC INTRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>429</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>429</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF230B65E8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5255.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5255.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE430B6CEB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POLICARBONATO TRASPARENTE MAKROLON</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>206</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>206</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE430C11A3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>902.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>902.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E30C0BEC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI DI SERVIZIO PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B30C0927</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA430C083B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6230C0A0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTO VOCALE SU BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01975620368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>626.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>626.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER SISTEMI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8277.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8277.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>897.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>897.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASPIRATORE PRESSO OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1286.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1286.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A30C6D15</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>808.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>808.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGO BUS PER ERPAC FVG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7B30C72D6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERA ANTIPOLVERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE230C6E3E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1602</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1602</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9530C75EC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI PER OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>604</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>604</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7930C753D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCRITTE AUTOADESIVE CON LOGO APT  PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8130CC6D0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>349.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>349.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C30CC610</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E SUPPORTO HELP DESK DELLE EMETTITRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF030CC751</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>442.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>442.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1230CF55F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3415.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3415.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2730CEF44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBD30CF757</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8030CF696</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RADIOCOMANDI PER PORTONI VARI E COPIE CHIAVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A30DA9F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE830DA99C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF430E3812</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A30E3981</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI E CED AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1893</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1893</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E30E3B2C</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9830E36CE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7430E34F2</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E30E357D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>402.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9530E39EB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6530E3AB5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI VERIFICA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F30EAB6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE IIR MACH20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11650</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2130FA6C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F30FDDE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>558.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>558.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF30FDE7C</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE SU GIORNALI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>464.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>464.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4014.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4014.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>632.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>632.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8030FE3AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTONCINI PLASTIFICATI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5030FE088</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7234.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7234.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE5311851D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z083118460</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>314.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2931171D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z823117632</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z313118B81</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATI MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1031177D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO BUS PRESSO AREA DEL COMUNE DI STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2584.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2584.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z843117AA8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>407.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A3117051</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z463118C43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PTV VISUM MODELLER 400</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4968.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4968.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E3118F97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>919.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>919.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z59311D11D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI CON LOGHI AZIENDALI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE8311D070</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DII TRAINO PER AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>694.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>694.85</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCE3121DC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.22</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPLAY PER INFORMAZIONI UTENZA SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1028.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1028.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>797.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>797.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z403125D72</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1061.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1061.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>988.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>988.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17.39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF431261D7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF43125EE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMMUTATORE LIEE ED AMPLIFICATORE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01975620368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01975620368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1833.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>865.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>85.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TARGHE ALLUMINIO CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1658.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>461.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI IDRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>186.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI HOSTING E CMS DEL PORTALE INTERNET AZIENDALE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1670</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1944.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTA E CARTONI PER MACERO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>652.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>652.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI NASTRO PANNELLI YMCKO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1706.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4045</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4045</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>408.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE UPS PRESSO SERVER AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z61314904E</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03075940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03075940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1163.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1163.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B3148DB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2739.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2739.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>653.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>653.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PC AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2076</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2076</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7B314CE38</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>444.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>444.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z103153AA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU DATA BASE TABLEAU STUDENTI FVG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DIRETTORE E PRESIDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01854820303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.F.IMM. SAS DI DI BENEDETTO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5956</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5956</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB3153624</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANALE SISAL SU PORTALE WEB B2C PER INCASSO SANZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF1315097A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI TRAMITE APPARATI POS PAX IN DOTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53315CB2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1754</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1754</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZE8315CC20</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR TV PER VIDEOCONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336.06</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z02315CED8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1496.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1496.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCB315B695</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>199.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.83</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>168.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MICROEL DI PETRONIO B e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422650317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROEL DI PETRONIO B e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.36</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7.94</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2664</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2664</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE PER POS PAX</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>232.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>232.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB6315CF51</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z00315B4D0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z10315CCBC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC3161723</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>179</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>179</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z843161C0B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI PRESSO SEDE APT DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO E MANUTENZIONE AUTOBUS PRESSO DEPOSITO LA GRADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1682.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1682.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0031614E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RADIOCOMANDI PER CANCELLI E COPIE CHIAVI PORTONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>661.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>661.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB231617C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7260.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7260.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LINEA MARITTIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618.62</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z963161A08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE A IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2656</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2656</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC23164253</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO PER SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3281.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3281.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>402.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>493.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>493.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TERMINALI DI ACCESSO PER NUOVI UFFICI PRESIDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATI PER BUS MDT/XONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI SCARICO ED ELETTRICI PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4854.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4854.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2045.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2045.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422650317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROEL DI PETRONIO B e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422650317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROEL DI PETRONIO B e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TENDE PER UFFICI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01029700315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAPEZZERIA PAVESI DI PAVESI FR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029700315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAPEZZERIA PAVESI DI PAVESI FR.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1619.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1619.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z623174AAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5858</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5858</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE PARETE DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DCCSMN79T30L483M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE CECCO SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DCCSMN79T30L483M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE CECCO SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C3185068</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z973185BCC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>625</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C3185163</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A3181473</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ANTENNE WIFI PER SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F3185973</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON TABLEAU CREATOR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z613184C43</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>418.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>418.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z883185AB2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>572.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>572.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z623184A92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPLAY INDICATORE DI LINEA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F3185263</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z863184B73</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z943185AFD</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>588.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>588.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CONTAPASSEGGERI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6790</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>778.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>778.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BUS PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1377.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1377.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02695840013</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02695840013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC3185D23</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FRONTALI IN PLEXIGLASS E INSEGNE LUMINOSE PER BIGLIETTERIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01084700317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01084700317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MS PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1031851E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD3185BA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>621.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>621.8</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER TRENINO TURISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02039610262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTTO S.R.L. - DOTTO TRAINS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02039610262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTTO S.R.L. - DOTTO TRAINS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D318F177</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERRAMENTI PER UFF. MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z68318F0E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E319FD9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LIBRETTI PER ORARI ESTIVI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>903.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>903.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PITTURAZIONE LOCALE PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FBRPLA57A09F356L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABRIS EMILIO DI FABRIS PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FBRPLA57A09F356L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABRIS EMILIO DI FABRIS PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D31B197A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HOT SPOT WIFI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2330</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO SOLLEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0431B1773</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB431AEEA5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>713.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>713.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC231B1D8F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER VIDEOCONFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2170</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD31B0EE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>643.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>643.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE31B08DF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>634.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>634.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E31B0D33</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>88.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1531B0B5D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3003.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3003.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF331B0582</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SEDE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7831AF11A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>508.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>508.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A31B161E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>556.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF731AF2FA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3631B1151</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1927.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1927.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E31B14A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB931BA270</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA UFFICIO MOVIMENTO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DCCSMN79T30L483M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE CECCO SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DCCSMN79T30L483M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE CECCO SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2331BA13A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO FODERE DEI SEDILI DEI BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536320310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BALLARE' DI A.E A. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00536320310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BALLARE' DI A.E A. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VENTILCONVETTORI PER SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5300</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POLICARBONATO COMPATTO LEXAN TRASPARENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>942.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>942.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6031D1980</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA PER UFFICI DIREZIONE E PRESIDENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>385</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>338.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>338.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA31D1A9E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTA TESSERE TRASPARENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLNNRC69B05F704C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VLNNRC69B05F704C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C31D18D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>86.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E31D17CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA GARE PUBBLICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04022980165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAVOSOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04022980165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAVOSOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3210</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF631D16CA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CELLULARE RIGENERATO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>572.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>572.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA131D1B55</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA GAS PER BOCCIONE ACQUA IN SALA MENSA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02484930363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WATER TIME IL BOCCIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02484930363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WATER TIME IL BOCCIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7831D152F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO VARIE SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6321.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6321.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE731DEF5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1090.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1090.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA31DF867</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>717.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>717.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD531DF258</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2160.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A31DE853</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAZIONE DI RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMTECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMTECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2277.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2277.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC531DF3EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PONTE SOLLEVATORE ELETTRICO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02542530379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMANUEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02542530379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMANUEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16775</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D31DE633</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPRESSORE FINI PULSAR INDUSTRIAL PER SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETTI M.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETTI M.e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2622</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2622</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB131DE99F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ED UTILIZZO  PIATTAFORMA PAGOPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI ED IMBRAGATURA DI SICUREZZA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PANNELLI FRONTALI PER MOTONAVE PER SERVIZIO TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VNLGRG74L08H823W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VNLGRG74L08H823W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E31DE70D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE EMETTITRICI DA REMOTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>713.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>713.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU PROGRAMMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ZENSHARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5340</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER L'GIENE E LA PULIZIA DEL PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01102900311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDORO THOMAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01102900311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDORO THOMAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>402.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C31E3687</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DATACENTER CON SISTEMA UPS PER CED SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02460420306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILL IN THE BLANKS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460420306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILL IN THE BLANKS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SITO INTERNET APTGORIZIA.IT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1670</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF131E3C90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE SCARICO GRONDAIE E LAVAGGIO SCARICO ACQUE NERE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.84</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5C31E8332</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2009</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>94.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1445.39</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2329.58</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>505</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MOLEGGIO PULMAN TRATTA MONFALCONE-TRIESTE (LINEA G51 CORSE 903 E 910) MESE MAGGIO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO ESNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO ESNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7090.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7090.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>625</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z42320B4DC</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE PROGRAMMI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5300</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATI MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z80320B000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO DI SCARICO PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.84</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7D320EFE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z56320F223</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TUBETTO AGRICOLO DA KG.1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01088630312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRARIA ZAVADLAV SNC DI ZAVADLAV NEDJO E MARJAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01088630312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRARIA ZAVADLAV SNC DI ZAVADLAV NEDJO E MARJAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z81320F4E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PLASTIFICATRICE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>217.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>217.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>373.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>373.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF320F45B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z58320EEC1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTROLLO ISPETTIVO CON ENTE PER REVISIONE ASCENSORE SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4A320F9B0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI/ESTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D320ED5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PRESSO SEDI APT DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z86320F159</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3454.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3454.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z02320FADF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B3211AB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DIESPOSITORI ED ADESIVI PROMOZIONALI LINEA MARITTIMA E BICIBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1376.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1376.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z383217547</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA DI AZOTO PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>263.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO PALINA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6825.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6825.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VIDEORECORDER PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.S. SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.S. SISTEMI AUTOMATICI PER I TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31552</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>389.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>389.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONITOR PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>332.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>752.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>752.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z193222736</cig>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO CONTAMONETE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C3226273</cig>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>309.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>309.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF3225BCC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z643225CC3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATI MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD0322A30D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE3228519</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>821.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>821.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GEL LAVAMANI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D322827E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2181.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2181.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z43322A24E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z47322A362</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>267.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>267.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z41322A2BF</cig>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z47322A45D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF13229C42</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1256</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1256</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02419700287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VASSALLO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02419700287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VASSALLO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA DELL'OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>357</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z87322A4F2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD3227652</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF3229E14</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>715.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>715.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE2322A00F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PC UFFICI IN SEDE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z98322A791</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI DELL'OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3190</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB93227A89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD43227707</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>632.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>632.79</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1186.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1186.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI ED ADESIVI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>461.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>461.16</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>948.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>948.57</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU PROGRAMMA VEEAM BASIC PER BACKUP SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>631.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>631.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B3232C28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO VERIFICA AUTOBUS IN OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0632329D6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA DEL DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>401</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TOTEM 55 E MONITOR 46 GDS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02460420306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GDS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460420306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GDS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z08323F35F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B323F490</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>494.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>494.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC0323DB6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3E323DCAB</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>730.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>730.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B323F267</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB2323F708</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E3246267</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB324B9D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEA324E5AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z93326971F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA SICUREZZA SANITARIA DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2117.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2117.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z443269861</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE PRESSO SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z09326982A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI VARI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2820</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z173269804</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC3269472</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO VARIO PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>371.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>371.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7532697DC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0B32696BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTONI AUTOMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z353269551</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAF3274B3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>473.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>473.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE13274BF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>535</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A3273A98</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATE SU IMPIANTI VARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E VERIFICA DOCUMENTI CONTABILI E DI BILANCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SITEMA AVM PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER CONNETTIVITA WIFI SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5398.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5398.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA2327962A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4295.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4295.99</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3732796BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA ALBO FORNITORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04022980165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAVOSOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRAVOSOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FILTRI ARIA CONDIZIONATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1378.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1378.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE PER LINEA MARITTIMA ED INDUMENTI DA LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1023.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1023.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1478.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1478.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECAMERA AGGIUNTIVA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECAMERA AGGIUNTIVO PER NUOVO UFFICIO MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079170310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRONICA SERVICE DI STEFANO PETRONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z473290ABA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTA DI USCITA DI EMERGENZA PER NUOVI UFFICI MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>185.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF13291059</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PRESTAMPATI E PLASTIFICATI PER LINEA MARE GRADO-LIGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>584.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1166.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>435.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU MAIN BOARD ASSY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1596</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1596</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>206.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>206.49</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2999.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2999.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB3292CBC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER SODDISFAZIONE CLIENTE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z543292F91</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>216.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3330</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>828.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>828.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE RIMORCHIO PER TRASPORTO BICI CON BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01380780153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMFTT PEDRETTI RIMORCHI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01380780153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMFTT PEDRETTI RIMORCHI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.94</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU PROGRAMMI MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>983.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>983.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ZTL BUS VENEZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03096680271</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03096680271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CONTA PASSEGGERI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF732BADAA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO INVERNALE 2021-2022 DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO QUADRO ELETTRICO SALA CED</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2545.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2545.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C32C34C5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1632C380E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA RIELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C32C329C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANA PER RIPARAZIONE IN OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1C32C32CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1332C3353</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8362</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8362</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA32C3A19</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA PER UFFICI SEDE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5932C3390</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5332C39CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9961</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9961</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2232C375E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>999.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>999.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F32C4994</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATO MDT XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3D32C4F50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CAVI PER MONITOR ESTERNO BIGLIETTERIA APT DI GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>338.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>338.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6132C4A4F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD332C4F8B</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STESURA CAVI PER COLLEGAMENTO RIPETITORE WIFI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>667.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>667.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC32C44A2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>597.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>597.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E32C4EFC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MACCHINA ETICHETTATRICE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD832C4425</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9C32C43A9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>72.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC632C8CC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1732C7FE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>283.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>283.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>238.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>234</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2972.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI SU LINEA MARITTIMA DI TPL TS-GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3692.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3692.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PLASTIFICATI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E32CB6EA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05838941002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.N.C.S.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05838941002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.N.C.S.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0732CB474</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA APPARATI DI RETE PER TRASFERIMENTO DATI DA BUS A CED</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01194260327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFONAIR SAS DI M. FLEGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFONAIR SAS DI M. FLEGO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDC32CB309</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ISO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD532CB02B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA132CB1D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B32CB0A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ORMEGGIO PRESSO IL PORTO DI TRIESTE DELLA MOTONAVE PER SERVIZIO TPL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6105</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E32CB5C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VOLANTINI PER LA LINEA MARITTIMA GRADO-LIGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0032CB291</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ONLINE SU PRIMORSKI DNEVNIK</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA832CAFCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI E DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>651.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>651.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E32D058F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>556.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3432D8A8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>343.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>343.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4232D8C5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04242770248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORESE LUBRISERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04242770248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORESE LUBRISERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1396.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1396.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0132D85A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>68.37</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>578.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>925.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>428.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>428.16</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO IL SERVIZIO DI LINEA MARITTIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01769670306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURONEWS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01769670306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURONEWS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1094.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1094.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>537.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>537.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B32D89E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F32D65E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>174.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>174.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3338</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3338</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO RETRO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1832</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1832</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NASTRO PANNELLI YMCKO 300 STAMPE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0332E2212</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9432E22EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3425.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3425.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5232E59AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1968.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1968.45</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CAMBIAMONETE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01396750034</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01396750034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRC BUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2474.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>518.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>518.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER IN LINGUA SLOVENA PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>169.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1494.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1494.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6F32F9171</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>352.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>352.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A32F9532</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RESTYLING DELLE INFORMAZIONI AD UTENZA APT PRESSO AUTOSTAZIONE DI GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1572</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1572</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D32F93A5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TENUTA SUPPORTO MONITOR GDS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4332F9254</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD32F721C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POS PER VERIFICATORI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POLICARBONATO TRASPARENTE ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>721.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>721.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLO CON FOTO AUTOBUS PER SALA CONSIGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1032F9736</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI ALLARME INTRUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z893308F87</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONVERTITORE FIBRE E ROUTER WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TOTEM PR INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>406.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>406.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z67330BA54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTADEPLIANT DA PARETE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04147150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04147150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z343320D8D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI VARI DI COLLEGAMENTO DISPOSITIVI ELETTRONICI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>211.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D3321AC3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI PER LINEA MARITTIMA PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE DI AZOTO PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z56331FA48</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BATTERIA PER UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB23323C42</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.82</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CARTUCCE ESAUSTE DA STAMPANTI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z46332A674</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TABELLE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER CAMBIO ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA53329ACD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE NUOVO SITO INTERNET AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2180</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3C33298F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CASSEFORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMZFLV68L20E098D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMZFLV68L20E098D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z963328DEF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F332E836</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO CONTAPASSEGGERI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GIACCONI INVERNALI PER DIPENDENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A3352346</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVI CONTAPASSEGGERI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB3354BBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO CELLULARI PER UTILIZZO AZIENDALE DEI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09635390967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IFIS RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z71335CC39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO NCC PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER EX-PROVINCIA DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO ESNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATI DI DELBELLO ROMANO ESNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000.35</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3433710FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3609.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3609.16</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1333711E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1294</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1294</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z273370894</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>798.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>798.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A3370A5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1106.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1106.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>247.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>247.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE APPARATI MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z11336FCC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI IN LINGUA SLOVENA PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>351.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>351.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK PER HOT SPOT SU BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740.66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>174.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>174.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF3370959</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>84.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB7337053B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER WIFI BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC0337136C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>835.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>835.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB33370FEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI VARI DI SUPPORTO PER CAMBIO ED ESPOSIZIONE ORARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD337152A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DUPLICATI DI CHIAVI VARIE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03075940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03075940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>534.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>534.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD4337B8A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>196.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>196.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A3382295</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3215</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD6338230F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z053381EB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC3381BA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1711.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>226.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>159.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>730.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>537.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>537.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LETTORE BANCONOTE PER  EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>445.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SU FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3281.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3281.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A33888F3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI VARI PER NUOVI UFFICI MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2586</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2586</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2980.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>911.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1339.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1339.23</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE LETTORE DI BANCONOTE PER EMETTITRICE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838100186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHANGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1360.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4831.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1011.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1011.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0333A7F06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>448.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>448.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO AREE APT DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4433A7517</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO SEDI VARIE DI ARRIVA UDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8251.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8251.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3333A775F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI PRESTAMPATI PER SERVIZI INTERNI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00380380311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00380380311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4133A7E16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1697.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1697.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF33AD2D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2980.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2980.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1687.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1687.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA233AD119</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU SERVER PRESSO CED SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1533ACE64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI PER IGIENE PERSONALE DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC133ACFA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCRITTE E FASCE ADESIVE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC433AD366</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1399.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1399.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E33AD583</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO CIP GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SSG SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2882.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2882.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6924.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6924.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2473.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2473.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2490.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2490.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTAPASSEGGERI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01791330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA33CDD41</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTADEPLIANT DA PARETE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04147150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04147150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF833D92AF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3323</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3323</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA133D93BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PLASTIFICATI PER BACHECHE AUTOSTAZIONE GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.81</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI E COLLAUDI SU ATTREZZATURA OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A33D9502</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVO PER RETRO BUS URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B33F042C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN SUPPORTO IN LAMIERA FINITO E VERNICIATO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01115970319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P E K SNC di PUIA A. e KAVS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD433F686E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>403.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>403.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TESSERINI PER STAMPA ABBONAMENTI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00732720321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIPLAST SAS DI A. DURANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00732720321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIPLAST SAS DI A. DURANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>725</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1833F63D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPLAY INTERNO BUS PROSSIMA FERMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1083.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1083.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC33F6B91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>790.92</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO MEDIO A TRE RIPIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>388</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI ELETTRICI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>942.75</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.05</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>635.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3921.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO RETRO BUS URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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            <cig>ZA73408176</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04276860261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOND SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1220.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1220.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z61340842A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A34086CA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD23408535</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z403408709</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D340824E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE SU PC AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1620</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z32340719D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VIAGGIATORI PER BARCOLANA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2090</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8434084C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1306.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1306.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1D340866D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ROTOLI PER STAMPA TITOLI DI VIAGGIO  APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10404.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10404.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0134085BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10088530968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPERICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10088530968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPERICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9117.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9117.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A3408375</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE DEI DIPENDENTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1241.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1241.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3134082FE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1009.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4541.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE COPERTURA UFFICIO PAGHE SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01346310301</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>APPLICATORI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1627.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1627.07</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ED IDONEITA FISICA DIPENDENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA MERCI E RESI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PANNI PER PULIZIA IN OFFICINA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12717620152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12717620152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEWA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO SEDI VARIE DI ARRIVA UD</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARRIVA UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERA ANTIPOLVERE PRESSO OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z643426080</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GESTIONE SERVIZI WIND TRE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0A34266A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO UNITA DI LAVAGGIO E LIQUIDI DETERGENTI PRESSO OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z103425F6E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO SEDE LA GRADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9D3426223</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DI APT SPA PRESSO BIGLIETTERIA DI TS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z963426331</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO E PASSAGGI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z663425B28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PASSAGGI PER AUTOSTAZIONE DI UDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z73342677C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1334277C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ROUTER WIFI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239.1</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC7342D07C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO PRESSO AUTOSTAZIONE DI TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB8342D158</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PASSAGGI PER AUTOSTAZIONE DI TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF7342CEB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO E GAS PRESSO SEDE E DEPOSITI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6342B8E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPUTER DI BORDO PER AUTOBUS XONE PLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8634330B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC43432DCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRATA CON PIATTAFORMA AEREA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01100850930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIOLLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z453439F9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>425.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B34394E2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3334393E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SIM PRESSO BIGLIETTERIE GRADO E STAZIONE DI RONCHI DEI LEGIONARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD9343A146</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35343A22C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4C34392CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>366.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>366.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z633439128</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E LICENZE SOFTWARE PER PROGRAMMI OFFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4284</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4284</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI ISO 9001 PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>464</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z81344C930</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SISTEMI DI GESTIONE DEL TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4968.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4968.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI A 3 ANTE PER LINEA STORICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOLLEVATORE PER AUTOBUS PRESSO OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5975.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5975.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO SISTEMISTICO DI GESTIONE AUTOFATTURE PER GESTIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C345EE30</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA PALINE IN SLOVENO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A346B3E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI TRADUZIONE IN LINGUA SLOVENA DI REGOLAMENTI VARI APT PER UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9D346B807</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PORTALI VARI SUI SOCIAL NETWORK</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO MDT/XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154450314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTO RICAMBI GORIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC346ADF2</cig>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER TRASMISSIONE DATI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08850800965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SENETIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>293.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>293.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER INSERIMENTO LINGUA SLOVENA PER IL SITO INTERNET AZIENDALE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520240318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIWAYS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE347A1D7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN LINGUA SLOVENA SU QUOTIDIANO SLOVENO PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA9347F117</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA TPL FVG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1880</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7E348930B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO IN 3D PER MASCHERINE DPI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03024790309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURCO ELISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03024790309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURCO ELISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDB348968A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>517.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7B3489046</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>828</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>828</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2231.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12619.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12619.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01074430214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL TYRES SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3210</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE TRAMITE BOX DI SISTEMI DI STAMPA AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z683488A2C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER DIPENDENTI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3404.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3404.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01179880313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A348980C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEULAS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEULAS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>87.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7534884DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.92</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>709.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2682.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2682.93</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI ALLACCIAMENTI VARI PER IMPIANTI DIVERSI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>358.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>358.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F3499756</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO PER SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4840</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATE PER IMPIANTI VARI DI SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3280.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>506.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA FIREWALL AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>531.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>531.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7901.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMI MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>346.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PALINE FERMATA BUS IN LINGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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    </data>
</legge190:pubblicazione>
