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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Azienda Provinciale Trasporti SpA | Sito istituzionale</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
        <urlFile>https://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato3,orig/r18224/L-190_APT_2020_GEN_DIC.xml</urlFile>
        <licenza>nn</licenza>
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            <cig>84549258D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI FERMATA EXTRAURBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA IN CORSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2030-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8300214147</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DELLA SOCIETA APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02342440399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIA GRANT THONRNTON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PWC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02104560301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUREA REVISIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01252700933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PWC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8341364753</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MOTONAVE COMPLETA DI EQUIPAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA DESERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA DESERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7743177FC9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00605110402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PETROLI BARONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00419700133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NELSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1870854.60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8505669C18</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8279714C21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI HOT SPOT WIFI PER IL PARCO MEZZI DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>84978496D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI E DI LIQUIDI ANTICONGELANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IN FASE DI SVOLGIMENTO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>79267007C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE VIAGGIANTE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00889410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSIL FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52600.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>8143359070</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIE DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI SOC COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI SOC COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>839997.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23333.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8127047B56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO A BORDO DEGLI AUTOBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA ANNULLATA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA ANNULLATA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO A BORDO DEGLI AUTOBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI ESECUZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI ESECUZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8127106C06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO PULIZIE INFRASTRUTTURE E AUTOBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDECO SOC COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02635720309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULITECNICA FRIULANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDECO SOC COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>161142.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8143434E50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 4 AUTOBUS CLASSE I URBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00611970286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13098511002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13098511002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>876000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8143440347</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 2 AUTOBUS CLASSE II EXTRAURBANI 2 PIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA DESERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCEDURA DESERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>000000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8143450B85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 7 AUTOBUS CLASSE II EXTRAURBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01632920227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00611970286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00611970286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1052500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1052500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>82912289C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 2 AUTOBUS CLASSE II EXTRAURBANI 2 PIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01632920227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAN HOOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE DI MAIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS E COACH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01632920227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>773920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193480.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>84597083E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01333250320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01288080326</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04596530230</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01333250320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1052500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310722.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42C0C054</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI POSTALI ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>146.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF2BCCE47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO E LAVAGGIO AUTOBUS PRESSO LA SEDE DE LA GRADESE DI GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z692C31507</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z432C0FB4B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z872C239A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA DI ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE2BE97E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E VARIE PER TELEFONIA MOBILE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F2C0F4B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI SU ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAB2C324DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1689.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1689.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z542BE8779</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DI GORIZIA E MONFALCONE E GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>741</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>741</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z592BCCCAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO SEDI SAF DI UDINE - LATISANA - CERVIGNANO - CIVIDALE DEL FRIULI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C2C0F644</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SITO INTERNET AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB02BE9A63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA SISTEMISTICA DI PROGRAMMAZIONE SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02588000105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPGEMINI BS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82C0BFD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CIP DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1355</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1355</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z412BCCA1F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RICAMBI E PRODOTTI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C2C315D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1216.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1216.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z712C228EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TRAMITE VIDEO E PASSAGGI NOTTURNI PRESSO SEDI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5288.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5288.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z732BEB902</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA DI TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782C31621</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>919.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>919.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52C229CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>649.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>649.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982C0F7BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONALE UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2322.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2322.72</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z962C31564</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>401.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z942C32585</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>605.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>605.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z932C23AEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>458.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>458.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A2BCCC26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO AUTOSTAZIONE PER CARICO E SCARICO UTENTI DEL SERVIZIO TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE22BEBC74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA PRESSO INFOPOINT DI AQUILEIA ED AEROPORTO FVG A RONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2C0FA04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CANALETTA DEL PORTONE D'INGRESSO DEL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD2C0BC17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI DI SERVIZIO EXTRAURBANO ED URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92BC1618</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>744.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>744.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2C0F585</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z072C327B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI TRIUMPH ADLER MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF72C227CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER SISTEMA AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z232C2297A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEPOSITO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z242BEBF2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA PRESSO TERZI DI UDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z452C225E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1771.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1771.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z062BEBA06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA DI TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01087180327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22C0F3F4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI SU ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A2BE86F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI ED INTERURBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>841</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>841</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2B27287</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOBUS PRESSO DISTRIBUTORE ESTERNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01132170315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHESAN SAS DI MARCHESAN M. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01132170315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHESAN SAS DI MARCHESAN M. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A2C22771</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO MDT PER AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z262C0C274</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9789</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9789</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B2C326A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F2C0C0F5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL-INCLUSIVE SU FOTOCOPIATRICI TOSHIBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3787.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3787.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312C3159F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE UREA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>795</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>795</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2BC2D03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SPECIALISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z382BC2BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR E NAS PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF12C32613</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA SALA D'ASPETTO APT PRESSO CIP GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF12BCC598</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1821.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1821.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB42BEB6EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI DA TERZI CON PROVVIGIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00372950303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DREOSSI PIA ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00372950303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DREOSSI PIA ROBERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B2BE9844</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2BEB532</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DA TERZI EXTRAURBANO ED URBANO PRESSO AUTOSTAZIONE DI CERVIGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00372950303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DREOSSI PIA ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00372950303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DREOSSI PIA ROBERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882C89483</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2801.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2801.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1942.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1942.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z982C3F47F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>935.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>935.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42C7D601</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E RICAMBI VARI PER STAMPANTI TERMICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2558.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2558.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA2C895D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAC2C3EB2E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1997.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1997.78</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB42C86E5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>715.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>715.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB42C86A72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>233</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>233</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA32C6F72B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9866.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9866.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522C8397B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1602</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1602</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z012C3F4FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2647.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2647.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z072C86FC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>553.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>553.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z082C8372F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z092C86F57</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>659.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>659.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C2C86F8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2643.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2643.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A2C3FA25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1785.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1785.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z332C3F3BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z342C7D054</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTITI ANTINFORTUNISTICI PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>304.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>304.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z382C3EA4F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B2C3F9D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z402C7D681</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SIGILLATURA MURO DI CONFINE PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>352</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>352</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682C7CBB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z462C7D81F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862C7D8B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522C86D72</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2537.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2537.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z622C3F5A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C2C89533</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>522.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>522.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z632C86C25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>928.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>928.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z742C3F980</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782C7D7DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E DI IDONEITA FISICA DEI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C2C3AB42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO GRAFICHE SU AUTOBUS EXTRAURBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>715</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z802C8700A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1975.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1975.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z842C3AB74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1638.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1638.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z842C86D32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>548.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>548.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862C3AB03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z402C7D877</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5865</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5865</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF72C3F692</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VETROFANIE PER BACHECHE BIGLIETTERIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD72C86DFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ESTINTORI PER IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12C3EAC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BLOCCHI DI TITOLI DI VIAGGIO PER LINEA INTERNAZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72C7CC9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>504.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02C89612</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>343.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>343.53</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE02C86B85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1048</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1048</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF22C895A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>702.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>702.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF32C86AC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF42C7DAE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>469.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE92C7CE21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>308.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>308.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82C7D4B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF2C3F8ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PER ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA2C3E9A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>867.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>867.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA72CCAE20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z972CAD42B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z112C8B621</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>779.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>779.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA2CC7902</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1398.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1398.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4A2C8AFEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO PRESSO IL COMUNE DI STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2579.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2579.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142CCABC3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>759.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>759.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z462CC7982</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1440.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1440.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z452CAA0A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS INSTALLATI PRESSO IL DEPOSITO DI APT A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED2CCA58A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2123.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2123.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z872CCA67B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>712</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882CAD11B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>401.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3B2C8B0C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2253</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2253</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z302CC787B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB2CC8441</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE ED IDRICHE PRESSO SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>536.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D2C896D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.12</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4C2CC84EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPIA CHIAVI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA92CAD228</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC  PER UFFICIO DIRETTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>969.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>969.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB2CAD6CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C2CCAFE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4629</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4629</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF52C8C96C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3699.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3699.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02CCA84F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIXZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO SOLLEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D2CCA462</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2119.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2119.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE02CCA5F5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12CAD28B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA APPLICATIVA E FORMAZIONE SISTEMI DPM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01015780321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO.SY.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01015780321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO.SY.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z502CCE036</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532CCA631</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>532.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>532.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C2C8B1D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z812CCDFB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD52CCACCC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PRESELEZIONE PROFESSIONALE DI CANDIDATI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO ED OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10539160969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADECCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10539160969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADECCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532C8C7EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI BARRIERA ANTIPOLVERE PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A2C8B72D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC E MONITOR PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1496</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1496</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682C897A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AERA PARCHEGGIO BUS A VILLESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>940</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A2C89736</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z592C8B3F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA RDP - DPO E GDPR ED IN MATERIA DI PRIVACY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01483140933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VICENZOTTO PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01483140933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VICENZOTTO PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4544.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4544.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD2B9952A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E  CONDUZIONE CENTRALE TERMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01042300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO TEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02731840308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEDA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01042300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z732CAA04E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01107350322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03606700288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLUENCE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04112240272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>000000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D2C89838</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2284.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2284.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52C8C712</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z702C8B34D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI LAVAMANI E LIQUIDI DETERGENTI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z502C89AFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CORDONATA MARCIAPIEDE PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC82CC7940</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1089.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1089.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC2CC782B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3125.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3125.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF72C8B26E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>659</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>659</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52C89802</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FIREWALL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z792CAA0F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE PENSILINE PER ATTESA BUS DI  APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z012C8ADE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2025.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2025.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD32CCA951</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z792CC8355</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156.14</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5E2CAD383</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.38</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z982D31945</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA DI INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ED ANALISI DEL VENDUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z972CD7E93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA D E O</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00908430325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFICURCI SRL BROKER DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00908430325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFICURCI SRL BROKER DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5858</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5858</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72CF65DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C2CE37AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO ESTIVO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312CE37D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L'EMISSIONE INFORMATIZZATA DEI VERBALI ED RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38645</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C2D218E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LOGHI TPL FVG PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI AFFIDAMENTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672CF5407</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER ELABORAZIONE METODO PER VERIFICA TABELLE ORARIE IN TABLEAU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D2CF5F0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1036.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1036.74</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA62CF69E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO PER SCARICO E CARICO PASSEGGERI AUTOSTAZIONE DITRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19502</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19502</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2CEB153</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1177.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1177.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E2CD86BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA22CFB068</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>444.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>444.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E2CEAB50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1737.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1737.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A2D29C82</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANCHI DAL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2499.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2499.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C2D12587</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VENTILCONVETTORI E RIPARAZIONI VARIE PRESSO SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4653.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4653.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E2CEA7C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1204.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1204.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A2CCE08E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z442CF8180</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO CARTACEO IN UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO SEMINTERRATO SITO A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02126920301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIEL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02984920302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANINI ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02126920301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIEL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36331.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36331.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB2CF6ADC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>686.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>686.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>241.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>241.81</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B2CD8A3F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3E2CF6B4B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO PER SISTEMA AVM SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z942CE6237</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>184.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8A2CE9D4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA SLOVENA DI MATERIALE INFORMATIVO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A2CF6C2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZE AMMINISTRATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D2D31877</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>223.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>223.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z582CFB012</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z902CFA5AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z392CFAF8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI ELETTRICI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z382CEAD6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9732.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9732.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA2CF5DD8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA2CFA4A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142CCE0B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAA2CFAEA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142CF523F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z162CDB6FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01424160933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE FARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01424160933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE FARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8544.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8544.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z182D31A11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>706.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>706.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC82D31685</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1055.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1055.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z082CF668B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1418.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1418.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC2CF54FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI PER IGIENIZZARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>578.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>578.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2CF6CC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER PC E LICENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1458.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1458.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z102CF69AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO PRESSO AUTOSTAZIONE DI TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7475.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7475.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z052CFAE4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22CECD21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DPI E INDUMENTI DA LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2105.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2105.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDE2D31A7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z292CF5CCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>288.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>288.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42CE9CA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>439.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>439.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2D1F009</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER STAMPA DA TACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD2D11EED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22D2551F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00494900319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00494900319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z372D6F6E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>353.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>353.14</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z432D31CD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>695.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>695.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902D6F36D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>916.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>916.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZB82D66F0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z902D6D9EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>627.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>627.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB42D7CEF3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RADIOCOMANDI NICE PER PORTONI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2D42C51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z192D6F7A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI E SPILLE CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00835150327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTILGRAPH DI Pandullo e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00835150327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTILGRAPH DI Pandullo e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>497.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>497.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32D6F409</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PORTONI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z432D6F539</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2552</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2D6FA33</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D2D31C32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z892D422DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER AVVISI PER SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>942.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>942.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E2D7CDEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE PORTONE SCORREVOLE DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2D67868</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z002D42235</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>615.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>615.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z012D670B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORE A POMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672D6F61A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE DATA CENTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2812</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2812</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72D73AEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D2D7648D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE2D6F314</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z742D6F1C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE22D698C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE ED AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18719</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18719</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4E2D6F153</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB92D429E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>453.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>453.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z002D3BC3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE AUTISTI PER RINNOVO CQC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01057110312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENERE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01057110312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22D6F9A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1603.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1603.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z802D4245A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>676.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>676.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC2D72B99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB92D67827</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI - ESTIVE PER AUTOVETTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z722D6E284</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>322.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDD2D67712</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTE TRIUMPH ADLER P-5532</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z362D7064F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO BUS INCIDENTATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>895.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>895.47</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2C2D67768</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z2E2D428B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU APPARATI INFORMATICI DI FIREWALL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z972D7216F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z362D42AE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VEIFICA PERIODICA LUCERNARI DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02912280241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL SMOKE OUT LUCERNARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02912280241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL SMOKE OUT LUCERNARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A2D6DE97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>808</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>808</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E2D38E95</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA92D38CA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>904.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>904.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB12D6701D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTONCINI PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF62D6F27C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>429.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>429.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z302D6F9E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>263.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z332D73395</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>785.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>785.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E2D677BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E RIPROGRAMMAZIONE APPARATI AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z992D73A7C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI CON LOGHI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A2D739C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>959.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>959.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B2D73B3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA02D6F0E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARDWARE VARIO PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>578</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>578</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z212D732A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>554</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>554</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92D7DF65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1338.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1338.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z032DEF6CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO A BORDO DEGLI AUTOBUS FESTIVI ED INFRASETTIMANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z572D97ADC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER AUTISTI NEOSSUNTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4365</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z112D7DAE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z452D7D745</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>861.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>861.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132DC4DC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1554</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1554</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z462DBEDB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI PROGRAMMATE SU IMPIANTI VARI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z562DA8D1F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>536.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E2DBD78B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PRIMACY SIMPLEX E MATERIALI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1608</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1608</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B2D9E929</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE AUTISTI PER RINNOVO CQC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01057110312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENERE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01057110312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18006</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18006</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF92DBD65F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF72DC8360</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1943.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1943.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z732D7DBD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI GORIZIA E MONFALCONE COME DA PROTOCOLLO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>688.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>688.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z742DBD6CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082DBD71B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER ADDETTI ALLE OFFICINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3075.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3075.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC52DBEE98</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2820</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D2DBECD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER VIDEOCONFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z702DA8E3F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F2DC4B80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>454.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>454.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522DC820B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BORSE DI CARTA PER CONSEGNA OPUSCOLI E LIBRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2DA8F49</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4755</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4755</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A2D970AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>169</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862DC4E5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>207</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE02DC7F23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU STAMPANTE PRIMACY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z022D7D2F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA UFFICIO PAGHE CON PERSONALE PROPRIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC42DC806A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER E PANNELLI E FLYER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB2D9C6A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>872.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>872.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF12D97E21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z962DEF639</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO A BORDO DEGLI AUTOBUS INFRASETTIMANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z392DBF6F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER CONFIGURAZIONE APPARATI HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>672</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>672</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z902DA8248</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA TABLEAU WE QUOTA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z372D9C789</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>255.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2DC7FAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPIA CHIAVI DI SICUREZZA PER PORTE DEPOSITO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42DEBA75</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO CARTACEO NEL SEMINTERRATO DELLA SEDE SULLA VIA DUCA D'AOSTA A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLSLXA83A19G284F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM ALEX PELOS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLSLXA83A19G284F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM ALEX PELOS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8004.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8004.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A2DC7C8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE E DI PROTEZIONE PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>624.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>624.38</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2B2DA8865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4315.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4315.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32D9377E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA DI AZOTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E2D9C57E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B2D94731</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B2DC82B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOBINA PER STAMPANTE TITOLI DI VIAGGIO PERSONALIZZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>882.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>882.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2D7DEA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1189.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1189.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z352D7D9D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS COME DA PROTOCOLLO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23175</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z422D989CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TESSERINI CARD IN PVC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00732720321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIPLAST SAS DI A. DURANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00732720321</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIPLAST SAS DI A. DURANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C2DC2C4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS INCIDENTATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>728.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728.95</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>659.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>659.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE2D9469D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COLLARINI PORTA BADGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>357</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF62DC4A3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06669730969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HEDUEMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06669730969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HEDUEMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>196</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>196</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z192D9C650</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.74</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8A2DA82A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB82DC811A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2399.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2399.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z012DFCCFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>133.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDE2E036A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA62E15972</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z722DFBB66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>372.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z712DFBB21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA FASCICOLO DI BILANCIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNARRT65E49F356G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI MANIA' ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNARRT65E49F356G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI MANIA' ROBERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612E11EA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>454.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>454.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA52E01F6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF82DFC7FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42E15723</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1569.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1569.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z692E02DA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2322.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2322.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6A2DFC5FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PER AFFIANCAMENTO MANAGERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2DEFABF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LIBRETTI PER ORARI INVERNALI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642E1216B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>934.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>934.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF92DFB0B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLYER E POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z592DFB79A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MAERIALI HARDWARE PER  SICUREZZA SERVER AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSTAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8091.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8091.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F2E12076</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>434.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>434.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z582E0AF64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5825.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5825.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z632E1580E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>482.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2DFB9A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI APT DI GORIZIA E MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>943.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>943.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62E11FCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI DEPOSITO ED OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA52E1563C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVER IBM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312DFC650</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BANDIERA PERSONALIZZATA PER LINEA MARITTIMA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01196900318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORK LINE SRL CON S.U.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01196900318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORK LINE SRL CON S.U.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D2E15992</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A2E120E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF2DFBC27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA KINEMAX PER ASSEMBLEA SOCI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00461210312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRANSMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00461210312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRANSMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982E03083</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z232E01AC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>479.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>479.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z992DFB82F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00993430305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RETTIFICA UDINESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C2DFCD97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E2DFAF56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CELLULARE E TASTIERA PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272E118D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ORMEGGIO MOTONAVE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6105.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6105.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z852DFC762</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z442E10E02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA KINEMAX PER ASSEMBLEA SOCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91001020311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KULTURNI DOM GORIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91001020311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KULTURNI DOM GORIZIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB92E02E9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA E GEL IGIENIZZANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3C2DFAFC9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA VIDEO PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z842E01979</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1378.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1378.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B2DFBA1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>414.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>414.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z372DFBF1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA12DFBA57</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z752DFB944</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22699.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22699.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC2E17B9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DPI E MATERIALI VARI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z842E12138</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPA TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C2E1578C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z992E127DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA2DFB8D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI AUTOMATICHE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1625</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D2E01B82</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272DFBACB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A2DFBCF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE32DFCE17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GIORNALE IN LINGUA SLOVENA DEL SERVIZIO DI LINEA MARITTIMA DI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC22DFBC5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A2EADA7E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA SOCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91001020311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KULTURNI DOM GORIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91001020311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KULTURNI DOM GORIZIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A2E8DB14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392EDEC5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>631.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>631.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D2EE235D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZTURA PER CONVERGENZA CAMPANATURA RUOTE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19750</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92EAD96B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>787.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>787.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z012E783A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE ACQUE NERE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2EDEBDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPIA CHIAVI DI SICUREZZA E TELECOMANDI NICE PER PORTONI SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>332.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z572E28C9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>678.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>678.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z022EE6AB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>479.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>479.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z262E6F992</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>807.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>807.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z0E2E9DF33</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>856.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>856.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E2E7C5B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO MDT XONE PLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z092E8D811</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D2E24D20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>806.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>806.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E2EDED51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>178</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z332E542E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA AZOTO PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC82EDC95E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE IIR MACH20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11271510965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVOC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6124</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6124</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22E8DE66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DPI PER PREVENZIONE COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD92E6F8CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1373</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1373</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A2EE6CAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE-UTENTE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682E8D929</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO BUS EXTRAURBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B2E7C18E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22444.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22444.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF2E28CFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAB2E6F924</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2E7BB65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>613.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>613.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F2E786A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB2E7CC22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNARRT65E49F356G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI MANIA' ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNARRT65E49F356G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI MANIA' ROBERTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z772E78800</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2450.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2450.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z962E7C066</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>926.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>926.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z852EE64DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IBM POWER SYSTEM S914</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z962E17D55</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z842E8DDC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>607.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>607.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z842E7CE2D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2902.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2902.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB2ED411C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812450308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA SIDERURGICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812450308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA SIDERURGICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE02E7B8E4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DIREZIONALI PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02371800307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02371800307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39918.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39918.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z992EDEDB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1478.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1478.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622E28BA7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5164</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5164</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z622E6F818</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ECO BOX PER CARTUCCE STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E2E6F735</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTI VARI ANTIZANZARE PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00557140316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URANIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00557140316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URANIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E2EE6E24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1037.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1037.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32E7C868</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1568</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1568</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F2E6F5E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS INCIDENTATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3350.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3350.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z642E7BCBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2E28AF0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD02E7BF5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882EE6995</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD2EDEE36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>976.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>976.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22648.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22648.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB62F300D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA PROVE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z822EFBD2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTATESSERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLNNRC69B05F704C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPERDREAM DI VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VLNNRC69B05F704C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPERDREAM DI VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z172EFB9D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>838.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>838.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A2EFBC97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>194.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.66</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE02F2FC73</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1588.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1588.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A2F09C52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER PC E TELEFONIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1493.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1493.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA82F302ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>385.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>385.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D2F24A64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z202EE73CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UTENSILI VARI PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222F09D50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE CON ATOMIZZATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00557140316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URANIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00557140316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URANIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>302.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>302.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862F1D886</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>498.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>498.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222F402FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9025.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9025.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE2F25023</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A2F24C53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>686.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>686.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8E2EFBB80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B2F09E29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C2EFBAF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATI MDT/XONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF52EFBFBB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IMPLEMENTAZIONE VOICEMAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02888090350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IVARDI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02888090350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IVARDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222F1A028</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z602EE7750</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LAPTOP E MONITOR PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>997</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>997</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD2F4087D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER ORGANIZZAZIONE DATA BASE STUDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939740302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIMOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF42F09E07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z302F1A1F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4704</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4704</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D2F14F93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI A TASCHE E CELLE FILTRANTI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12031910156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO-VENTIL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12031910156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO-VENTIL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1251.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1251.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z022EE767D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT CABLAGGIO IMPIANTO MDT E XONE PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z652F384EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2462.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2462.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D2F400A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2049</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2049</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z342EE7A29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11513</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11513</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F2EFBDEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI ANTI COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>169.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z652EFBC37</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642F30049</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22F24D18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z002F4078D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE YALE PER PORTE SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMZFLV68L20E098D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMZFLV68L20E098D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z002EE78E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2530.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2530.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72F2DFF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00174010314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSVI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00174010314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSVI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z342F3020E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>134.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>134.36</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4F2EE7C89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>627.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>627.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F2F250CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52F24F46</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>469.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC02F2FF97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC02F2483E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D2F250A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1495.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1495.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z752EE7521</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2F3820F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA RUMORI E VIBRAZIONI MECCANICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01523580304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01523580304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z152F2510F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI OFFCINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>91.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782F09CF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA ASSICURAZIONI SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z542F2FEEA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO DEPOSITO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00511510315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITTA' SOLIDALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3560</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z372EEE2E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1175</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z122F24B59</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2316.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2316.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02F2FDD2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UTENSILI VARI PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1722</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1722</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA42F49DA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14927.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14927.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C2F40B91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E2F5238A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312F40AF4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2338.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2338.1</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z112F49C43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO PER DISPOSITIVI DPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>822</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>822</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD52F52569</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE PELLICOLA DA AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2149.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2149.48</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z012F6EA1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCD2F46024</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>937.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>937.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZCD2F45365</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER STAMPANTI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5503.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5503.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCC2F491E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>134.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>134.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z042F4871C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501670319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>253.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>253.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z042F690B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI E VETROFANIE PER INFORMAZIONI ANTICOVI-19 AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1877.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1877.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92F40DAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA2F46A82</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3321.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3321.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>722.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>722.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB42F46D03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12979880155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F2F6DF2E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DPI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138.43</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF52F40EC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE PER TELEFONIA IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1561.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1561.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z122F524D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE TERMICA CUSTOM KPM150</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2F45232</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z312F6E080</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AVVITATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z182F69135</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>344</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>344</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32F45D0E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>416.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1054.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1054.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS  COME DA PROTOCOLLO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24981</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24981</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD2F48F98</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2331</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2331</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB2F44E27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI VARI DI INDAGINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02722320302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA NUOVA INVESTIGATIVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02722320302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA NUOVA INVESTIGATIVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6510</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2897.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2897.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE2F464EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F2F521D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4D2F52312</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E2F6EB42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZE22F47096</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>554.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>554.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z502F488F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE62F5241C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VALIDATRICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5850</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEF2F46F30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>722.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>722.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z392F49F33</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>698.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>698.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z6B2F4942A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3762.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3762.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z662F6E7EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER DIPENDENTI OFFICINA E MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2733.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2733.61</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z742F40D53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>547.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>547.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92F6DE21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A2F6EC88</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3754.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3754.1</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE22F40C94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>538.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>538.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z452F46E78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS CON ATOMIZZATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862F46198</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SERVER POWEREDGE XEON PER DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1460</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832F48AF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER MIGRAZIONE CLUSTER AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A2F4CC5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2734.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2734.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A2F48CA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142FCC382</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2125.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2125.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB62F752C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE AUTOADESIVE SANIFICANTI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01812290938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIPPYIDEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01812290938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIPPYIDEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14508</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14508</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z772FCBAE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU CENTRALINA TELEFONICA IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05209370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC-TLC SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z142FE5D58</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR GDS INFODINAMICO OUTDOOR MIDAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32535</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32535</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832FCC20D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>712</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2F7EB24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DOCUMENTI DA ARCHIVIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI XONE PLUS E LICENZE SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22532</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22532</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB32FDA8A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>668.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>668.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB42FF0402</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRIC E STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3940.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3940.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE42FCC2B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.14</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z452FE5CD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TOTEM INFORMATIVO OUTDOOR MIDAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02940180249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA2FEF945</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>919.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>919.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z602F6EE26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DPI ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D2F95513</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI PITTORE E CARTONGESSISTA PRESSO SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02717750307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02717750307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13998.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13998.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00741310155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. ENEA MATTEI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00741310155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. ENEA MATTEI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE XONE PLUS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE PERSONALIZZATE A MISURA DI BAMBINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02011260300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUA RECORDS DI LAURA POZZATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02011260300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUA RECORDS DI LAURA POZZATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00741310155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. ENEA MATTEI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00741310155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. ENEA MATTEI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>953.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>953.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>888.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>888.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z652FDA838</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>899.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>899.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z072F7C856</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDE DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC82FDA773</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE92F82D73</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC42F7C364</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1383.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1383.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F2F7C240</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1557.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1557.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22FCC4EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC E MONITOR PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1706</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1706</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z102FDA7DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8588</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8588</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB2FCC65C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1686.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1686.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z032F95C31</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z222F7BA0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BORSE BIODEGRADABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z972F82513</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTAZIONE MECCANICA PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>464</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAB2F815E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTI STRUMENTI DI DIAGNOSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11749110158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11749110158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSCANIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3218</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12FCBC03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE PER GARE VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B2FCBFE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA92FA3484</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPAZZATRICE MOD. 1404E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01205180191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IP CLEANING SRL - GANSOW</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01205180191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IP CLEANING SRL - GANSOW</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10930.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10930.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z352FCC58A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3769.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3769.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C2FCCB57</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO UREA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2508.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2508.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12FCC8C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO G. E MARTINIS M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2485</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2485</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF2F988C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU FOTOCOPIATRICI VARIE RICOH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3315.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3315.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682FCB8D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E SUPPORTO HELP DESK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB42FCC960</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA MANAGERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01083350320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHAPE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D2F7BDC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982FCC7B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU XONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB02FDA6DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>911.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>911.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z432F7C8D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26974.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26974.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862F7C93B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS CON ATOMIZZATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3620</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB12F7F046</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TV - MONITOR PER VIDEOCONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>899</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>899</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z952FF0575</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIALZO CALZATURA PER DIPENDENTE OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00311860308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PORZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00311860308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PORZIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F305014B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z943039CC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER SISTEMI INFARMATICI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>838.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>838.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA62FF0814</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GREATTI L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCB304FBE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO PER RIUNIONI CDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FSLDNS71S05L483Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPUS FUGIT SALES E BUSINESS DEVELPOMENT DI DENNIS FASIOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FSLDNS71S05L483Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPUS FUGIT SALES E BUSINESS DEVELPOMENT DI DENNIS FASIOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1215</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z56303A29C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA42FF1C21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42FF7A41</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E TRAINO AUTOBUS INCIDENTATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2449.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2449.47</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z932FFD4C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00058880311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A CASA INTERIORS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00058880311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A CASA INTERIORS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11024</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z033039AF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F300BEA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6304F8C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI CARTONGESSO PRESSO DEPOSITO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z97304FE8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1716.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1716.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z01304FD56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4234.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4234.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z013039E54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.29</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCF304F717</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE ED IGIENE ANTICOVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1066.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1066.17</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z982FFCD4D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>455</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z33304FE11</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1678.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1678.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z593050077</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3916.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3916.37</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z79304FB5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI CONSULENZA E VERIFICA CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1765</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC3046BD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVAZZUTTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVAZZUTTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z44304F4EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E301A461</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POS ED ASSISTENZA SOFTWARE SU POS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1797</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1797</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A304FF5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12FF1314</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4124.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4124.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z31301FBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA RIUNIONI E NUOVI UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE PRESSO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04626640246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04626640246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39276.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39276.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z412FF1CE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z482FF7AF3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z14304F9A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z14302BFFB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>164.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z402FF11D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DPI ED ATTREZZATURA ANTI COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01977600244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENITH GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01977600244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENITH GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>822.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>822.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEE302C0E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>637</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>637</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B302BF84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AVVIATORE D'EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>826.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>826.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD302BF0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B304FCE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119860365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.R.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>946.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>946.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D3007DC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE MATERIALE INFORMATIVO APT IN LINGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z29304F678</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTO ELASTICI PER MASCHERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C2FFCC07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA CON LOGO AZIENDALE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00132300328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>349</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>349</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D2FF1107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>401</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D302BE47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F304F77D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA9302BD00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05210600283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREAFAP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z44304F7DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921340012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1095.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1095.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z50302C077</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>362.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DEL TORRE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>831.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>831.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B302BD5B</cig>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VALIDATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12150</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF53039D6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3820.35</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3820.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</legge190:pubblicazione>
