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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190 anno 1 rif. 2018</abstract>
        <dataPubbicazioneDataset>2018-07-02</dataPubbicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Azienda Provinciale Trasporti SpA | Sito istituzionale</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <licenza>nn</licenza>
    </metadata>
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            <cig>7361843108</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00605110402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PETROLI BARONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01929200267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00165160300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANELLO E FIGLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1331722.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>73618896FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di oli lubrificanti e di liquidi anticongelanti</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01158150316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUSSIAN LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00165070210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NILS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02340010202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01158150316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUSSIAN LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51862</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52122.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>74668786A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di sistemi APC (AUTOMATIC PASSENGER COUNTING)</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01132960319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMETRIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03972050011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWARCO MIZAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03972050011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWARCO MIZAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58068</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58068</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F21F3626</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA021C567A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1815</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1815</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7321F7823</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040220311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUZZONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040220311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUZZONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5621C738E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F21C57FC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD721DBF68</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NGV BUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NGV BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1176</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1176</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D21F882B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9098.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9098.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1186.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1186.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>173.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>173.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>434.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>434.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7322340D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI VARI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1968.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1968.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE21C71F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>614.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B22337D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED21CA31E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2233DD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>793.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>793.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4303.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4303.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DI SCARICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2222.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2222.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3021C9D47</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CON LICENZA PER PC E SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B21CA2FC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.57</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1125</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C21C7400</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1119.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1119.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>371.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>371.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8621F8615</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2663.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2663.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2945.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2945.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALETTE PRESSO SEDE APT A MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA21C5D7C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1477.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1477.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>313.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>313.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>509.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.57</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>525.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>394.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>394.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF921CA369</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>998</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>998</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E2233A00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB221F35C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER EMETTITRICE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC221C57CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>697.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>697.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA621D7373</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTA ADESIVI DA TAVOLO CON LOGO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01489400224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARGET SAS DI GIULIANI R. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01489400224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARGET SAS DI GIULIANI R. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9521C5383</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4019.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4019.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8921E4160</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF721C71D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1121C5A18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>707.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>707.14</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE321C5CC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1324.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1324.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7921C24BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>91.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.29</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1649</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1649</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1860</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552256D81</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE DELLE PENSILINE FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E2266E43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2129.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2129.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8222474D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.05</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD82256C89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>286.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z80228F06B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>217.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>217.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z86228F209</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.68</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8A228F222</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>146.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.29</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z782276809</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5320</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF2267177</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5320</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7122745CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2491.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2491.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5922885D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCARICHI BAGNI SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC2265CD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>358</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE228CA9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>895</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z69223589E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.22</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>791.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>791.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132.43</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1522664FB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>475</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>255.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>162.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>162.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z272235684</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PATI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>128.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>128.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z26228F68E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z252244245</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1563.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1563.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>366.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>366.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COMPUTER DI BORDO PER AUTOBUS PER SISTEMA AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2834.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2834.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SISTEMA AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z21228FA1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>426.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB2228F8FE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560.26</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC32235667</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PATI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1E226695E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>391.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>391.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B227452A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTA PER RACCOLTA PERSONE SU LINEA TPL IN AUTOSTAZIONE A UDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1522442DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>483</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>483</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C2243992</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME SEDE UFFICI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z48228FBCC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC1224412D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MONITOR NEC PER BIGLIETTERIA AEROPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z982243816</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D223999E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIVENDITA TITOLI DI VIAGGIO APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F226A058</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO E GAS PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA4228F051</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA2256BB4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00873310361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVOBUS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00873310361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVOBUS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDD22569F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>249.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>283.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>283.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>788.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>788.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTE SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B2256EEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA BILANCI CON COPERTINA RIGIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00559050315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLIARDICA EDITRICE SRL A S.U.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00559050315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOLIARDICA EDITRICE SRL A S.U.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1875</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1001.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1001.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEMO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>323.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>323.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>166.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>166.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBC22D819F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2548.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2548.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB42292C84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3802</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3802</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAC22A350C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC5229330F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PC E SERVER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC622E2BFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B22CA19D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA222CA6D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC822CA64A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI A5 USO INTERNO PER SERVIZIO EXTRAURBANO ED URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA222C603D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC9229CB21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>694.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>694.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC922D92DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D22C5FDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9122C83DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SLDTMS72T05E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AROMASOL DI THOMAS SOLIDORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SLDTMS72T05E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AROMASOL DI THOMAS SOLIDORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>516</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>516</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD022A5648</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9322C5D2D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA4229CAF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z23228FD97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>409.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C228FFD1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5698.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5698.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z46229EB79</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D22C6078</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A22932DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PC E SERVER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1968</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1968</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD722D7F18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35229327C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BATTERY PACK - IBM 9406</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C22D829C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO FRED PA-1 PER EMERGENZE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1342.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1342.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2822D7FF8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2722D7BC7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCARICHI SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C22C6097</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF22C6067</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3622A349E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2702.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2702.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2122D7D1A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2310</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF1229CA25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1E22C5EFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE TOSHIBA STUDIO 257</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B229BE8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1103.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1103.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>209.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>209.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>843.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>843.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1448.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1448.16</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3470</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE PER SITO INTERNET AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5020.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5020.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPUTER DI BORDO XONE PLUS PER SISTEMA AVM SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18005.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18005.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B229C662</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2514.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2514.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2677.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2677.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F229C51C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALILNA DISPLAY PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE4228FDA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1079.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1079.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>451.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>451.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ESPOSIZIONE AVVISI PRESSO PALINE DELLA FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>309.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>309.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC22F92AF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCIONE STAMPATO SU BANNER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF22F7CF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZAF2326B00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7922F7E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO POZZETTO PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6006.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6006.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C23244BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z18232678F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>286.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1022F7F30</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>261.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>261.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E2324482</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE PRESSO SEDI VARIE E DEPOSITI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2222.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2222.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO E GAS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C22FC8A0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>161.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>161.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F2324492</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE PRESSO SEDI VARIE E DEPOSITI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>675.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>675.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA22F9B5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CASSETTA DI PULIZIA SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0422FC86E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z81231BADD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NOTEBOOK PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>589.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>589.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C2326614</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MATERIALI VARI DI CONSUMO PER OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3122FC3E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.24</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4C22F8E61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>910.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>910.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9322F4B3C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>733.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>733.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E2319E69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>544.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>544.62</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4722F91EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TESSERE PER ABBONAMENTI UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C2319DDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.97</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9C2324295</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F22F44AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3B2325E5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00166760314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CANTARIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LIBRETTI ORARI ESTIVI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8390</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>775</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA922F4B48</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>733.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>733.29</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECOMANDI PER PORTONI DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2290.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2290.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B23261E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>286.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>286.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D22F7F5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>826.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>826.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA22327052</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01024770313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>tpl fvg S.C.AR.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01024770313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>tpl fvg S.C.AR.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2322F7790</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>553.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>553.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>186.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5297.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5297.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2920</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5322EF45F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFICHE DA AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>730</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA22FC8DA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>711.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>711.43</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>423.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>423.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.15</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF022F8E76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>361.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>361.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE BILANCIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9625</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>342.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>342.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE VENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE VENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>268.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>268.72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>227.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>227.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>485.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z24233813F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VIAGGIATORI PER POLO INTERMODALE DI RONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4346.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4346.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E236CB37</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1248.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1248.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D237AC74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2009.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2009.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53237ACE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE ROLL-UP PER ALLESTIMENTO SALA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE2338034</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ESPOSIZIONE PALINE PER AEROPORTO RONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB0236D9AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>444.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>444.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF4236D573</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1613</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1613</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB237AA56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>429.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>429.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E233F4E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823340300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA CARLETTI VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823340300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA CARLETTI VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>918</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>918</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z10232770D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STAMPANTI MULTIFUNZIONE E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2436.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2436.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z10236D5C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO PER SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z49236C8B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>137</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>137</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z18233F3AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F23316FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>464</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE823391CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER VARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z382337BDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z432327617</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.33</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>414.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>414.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C2327562</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4896.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4896.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z97236CB17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B237ABB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE WORKER AVAYA IPO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA0236CB8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEE2337CDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z212338557</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA 3520C</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z37237AA41</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO AZIENDALE PER DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334120284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMART SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334120284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMART SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>923.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>923.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>568.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>568.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF9236CFEF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA02338446</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE NUOVI ORARI BUS PER AEROPORTO RONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6236CB67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA2338370</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA AVM PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA237AD35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2552</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZFA233F3CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDE233825B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO SEDI SAF DI UDINE-LATISANA-CERVIGNANO-CIVIDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z09237AD8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>522.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>522.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE236C8DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE SEDE DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>537</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>537</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z572331374</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STAMPANTI MULTIFUNZIONE E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1076.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1076.38</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z852337DFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZB6237AC21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>213.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>213.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E2327390</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>310.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC23393AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA SU ORARI AEROPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1490</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1490</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB5236D61E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO PER DEPOSITI VARI E GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>876.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>876.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF9236D8C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC233F3C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2823273B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>654.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>654.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE0237AF9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256.62</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB237E784</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>932.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>932.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z33239C85B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5390</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC239BCD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02525140303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUIANI CLIMA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02525140303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUIANI CLIMA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA323AE868</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z79237E72F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>843.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>843.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z03239F835</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>801.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>801.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MOD.COMMANDER 2 PER GRUPPO DI CONTINUITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03412690285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOURGROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03412690285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOURGROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>802.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>802.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESPOSITORI DA BANCO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>966.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>966.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>261.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>261.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1773.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1773.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB239C4D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI ORARI BICIBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>619</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A237D762</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2030.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2030.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C23A12F2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO PORTABICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03496140264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME ALLESTIMENTI SNC DI PIOVESAN M E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03496140264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME ALLESTIMENTI SNC DI PIOVESAN M E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1560</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A237AF2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z57237D91E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>368.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>368.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4623AE8D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z46237D489</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1721.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1721.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA239F81C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>755</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>755</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD923AE841</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35237AE9E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>999.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>999.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBF23AD480</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA GRAFICA PER MONITOR RTVM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD9239F80A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1245.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1245.63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>415.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>415.94</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08865870011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNGINELLI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>920</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2647.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2647.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>534.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>534.63</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>551.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>551.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7700</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA IMPIANTO ACCESSI SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONI ORARI BICIBUS DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC237AF82</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z23239F9F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEPLIANT VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B237E757</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>444</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>444</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE6239C1B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONI ORARIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z84237F6E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO PER LETTURA DATI CRONOTACHIGRAFO DIGITALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2410</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D239CB0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA PER SALA SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3223C5514</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI RISISTEMAZIONE FONDO STRADALE PRESSO PARCHEGGIO BUS A VILLESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823340300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA CARLETTI VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823340300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA CARLETTI VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD623BA4AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE UREA PRESSO MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>167</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A23CC9F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARDWARE PER CONNESSIONE PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03695681209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASTELLA TRADE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03695681209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASTELLA TRADE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7923E4D8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>586.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>586.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A23D4903</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA FIREWALL PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2223BA820</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>920.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>920.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>858.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>858.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.45</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1728.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1728.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>218</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF923BA549</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>928</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>928</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>697.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>697.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5123BAFE4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1110</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>268.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>268.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1580.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1580.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5423E5343</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SITO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1549.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1549.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>186.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.82</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>839.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>839.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7823BAEA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA GRUPPO POMPAGGIO DEPOSITO ANTINCENDIO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A23D4A31</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1760.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1760.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE723D47FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI IN SANDWICH E ALVEOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2477.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2477.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776150308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A23D45B0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4723BA84B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>504.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>355.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>355.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5923E4100</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE EMETTITRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7123E5241</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>155.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A23B8FCF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>466</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7123D459B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1043.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1043.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7023EA262</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PENSILINE FERMATA AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5823BAFD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>553.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>553.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1623E5C0B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>699.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699.89</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC623BB00D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>311.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>311.9</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7D23FA1DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5823FCBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>499</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE02402D4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8723FA0A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>531.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>531.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDF23FCEE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z87242939A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>872.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>872.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>922.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>922.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>178.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>186.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BLOCCHETTI DI TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2605.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2605.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62402DF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AFFISSIONE LOCANDINE LINEA BICIBUS GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7B23FA154</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z53242A9DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>587.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>587.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC24294F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>162.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>162.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3423EF53D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5124259E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>128.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>128.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z36242954D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>561.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>561.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612414AB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z342424C35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3423FCBF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>477.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>477.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F2402DD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AFFISSIONE LOCANDINE LINEA MARITTIMA GRADO - TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8223FA23C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2605.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2605.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C24259BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>296.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>296.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A242A8D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6223FCB9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2497.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2497.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD32428F93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD324286C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5231.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5231.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8F24259F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC23FCBC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2398.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2398.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z292424D2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD22428F4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME STAGIONALI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA242AA2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1086.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1086.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZED23EA7A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA SALA SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0B24259AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>99.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC4242ACDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER EMETTITRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1189.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1189.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00139620322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLICLINICO TRIESTINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00139620322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLICLINICO TRIESTINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z95242956A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB023EF553</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2424F23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA923FA0FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3256.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3256.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF3242A8DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>888</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>888</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA823EF521</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2E242951B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE2424E1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>557</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>557</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA423FCDB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA IMBRAGATURE E DISPOSITIVI RETRATTILI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>419</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>419</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2D24294D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF42418DC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1723FA1D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D245853F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D24A26D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z11242C046</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARDWARE PER SERVER E PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F24675CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08452770962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIADOC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1248</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA4245A102</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VOLANTINI PIEGHEVOLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z77242BC64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE EMETTITRICI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF242AE12</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z122458471</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z65242AEB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>317.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>317.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6424A2561</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1626.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1626.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C2459EDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>617.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>617.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA245A368</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTONCINI AUTOMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>589.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>589.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE624584B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OZONIZZATORE OZOCLEAN</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1920</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E245A129</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>453</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>453</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z66242AEFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>592</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1924A25C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>233.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>233.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARDWARE PER SERVER E PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1076.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1076.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONTAMONETE M5</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11471261005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETECTALIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11471261005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETECTALIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA72436634</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECOMANDI PER PORTONI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC2242BB09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.52</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z02245AF31</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO INVERNALE 2018/19 DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D245A340</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTONCINI AUTOMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1303</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1303</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF245A267</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>255.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z89242BE4D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3236</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6124A2783</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z202459EC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z86242ADCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z062459E9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2820</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z90242B953</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>441.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D24365AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO BUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>794.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>794.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D242AE52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272459EB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI PRESSO SEDI VARIE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>378</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>378</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9324A2743</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>748.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>748.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB2245A0DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z972466F53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER RIPARAZIONE IMPIANTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1510</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC242BB92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VESTIZIONE INTEGRALE AUTOBUS CON ADESIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA22458504</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E242BD4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ESPOSIZIONE ORARI SU PALINE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z95242ACF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER MONITOR PER EMETTITRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE24A267F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00490900305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS TELETRONICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00490900305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS TELETRONICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z22242BEF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>379.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>379.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531950362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTUOFIANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>174</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>174</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>273.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>273.41</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VIAGGIATORI NAVETTA AEROPORTO - STAZIONE MARITTIMA TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>741.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>741.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>367.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>367.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COMPUTER XONE PLUS PER SISTEMA AVM SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5563.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5563.27</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A24A7474</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER CARTA SERVIZI UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1110</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1524A4BE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTONI ELETTRICI DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661750224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HORMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE24A3F99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1231.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1231.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3064</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3064</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0424A68A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16776.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16776.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB24A7358</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>612.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>612.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DISTRIBUZIONE E CAMBI ORARI PRESSO RIVENDITE E PALINE FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2230</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1324A7D5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5124A6CBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZE024A74E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>324.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>324.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF724A7533</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NUMERI SOCIALI AUTOADESIVI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01046250310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>241.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>241.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1627.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1627.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>482.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1791.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1791.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VIAGGIATORI NAVETTA AEROPORTO - TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A24A4242</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF124A7395</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02727860302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINCENDIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02727860302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTINCENDIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z2424A667D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>659.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>659.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE724A6329</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE E MATERIALI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2487.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2487.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE824A4DDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1062.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1062.43</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3524A74E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8224A3C2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00052420320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.S. N.1 TRIESTINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00052420320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.S. N.1 TRIESTINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>792.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>792.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C24A65B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3920</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8424A4D61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA TELEFONICO AVAYA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD524A74DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>133.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133.72</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8824A69E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>176.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>176.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>271</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>271</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>588.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>588.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI LINEA URBANA IN SLOVENO PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER AUTOBUS EXTRAURBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>855</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO FORNO MICROONDE E LAVATRICE PER UFFICI E DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1638.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1638.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169020318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PF GOMME DI DONATI F. E STURM P.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>217.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>217.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D24A7479</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7324A74EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC724A410B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>724.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>724.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4924A3F70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4024B3AF4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3224A8B99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1285.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1285.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5824B2FC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3E24B3874</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3324A9E7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>167.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3D24A9E40</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02039610262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTTO S.R.L. - DOTTO TRAINS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02039610262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTTO S.R.L. - DOTTO TRAINS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3324B1718</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>134.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>134.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF024A8300</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3324B386E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.24</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0424AAD48</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2624AAE9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03124840277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDONAUTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03124840277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDONAUTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>625.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>625.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1624A9E86</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4924B3975</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1641</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1641</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0724B18F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3973.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3973.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5424B172A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>737.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>737.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F24B3888</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>121</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5024B1325</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE024A9E10</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5424B397B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1991</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1991</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5424B3880</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2124B387B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE824B2E63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1513.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1513.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC124B181C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BUS A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA924B1786</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1175.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1175.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6524B15DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO DISTRIBUZIONE PER COSTIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F24B15CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO DISTRIBUZIONE PER LINEA MARITTIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8824B37CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>414.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>414.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8724B172F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>162.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>162.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE24AAE00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SEERVIZIO DI ASSISTENZA PER GESTIONE BARRIERA ANTIP. LARGE E SMALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>459.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>459.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D24A800C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>643.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>643.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA224B13AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>483.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>483.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6124B18B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA24B2E56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD024A92E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ROUTER BANDA LARGA LINKSYS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8E24A830F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7524B3892</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>718.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>718.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321.71</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>385.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>385.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2590.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2590.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>648.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>648.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1815.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1815.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>633.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>633.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA224B3AE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z7324AACCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE FIREWALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6024AAE8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03124840277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDONAUTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03124840277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDONAUTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2189.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2189.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6024A9EDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1847.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1847.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D24B3AED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDE24A801C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>333</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>333</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD24B1417</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1715.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1715.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD524B2F26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RIMORCHIO PORTABICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03496140264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME SNC di Piovesan M. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03496140264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME SNC di Piovesan M. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15690</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15690</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7425098E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO CIP GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166890317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PB SEGNALETICA DI P.BLASON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166890317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PB SEGNALETICA DI P.BLASON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4390.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4390.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD924E8A23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>735.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>735.48</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC024CB694</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>677.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>677.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB92542E91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>397.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>397.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8224E835B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI E CONTROLLO IMPIANTI DI DEPURAZIONE SEDI E DEPOSITI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7F2542CA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>933.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>933.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB024F59BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4724B3CD7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>777</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>777</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9724BE47E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD62542B99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI PRESSO DEPOSITI VARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF24F58AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5172.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5172.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5824E88B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z8D24F5D0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2423.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2423.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEF24CF831</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1012.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1012.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0D2542F45</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO BACHECA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02495130011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02495130011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7724CB683</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>773.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>773.43</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB024DFBB4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>72.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E24E8A85</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE UREA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0224E803B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A24B3D0F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3066.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3066.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A24CFF18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5924B3CCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>799.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>799.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z9424F5B02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04333760272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANON FRANCESCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA624F5804</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB024F5CAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOBUS PRESSO DEPOSITO ESTERNO A GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2542D94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.74</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0524CEA25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E24F560F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONI AD UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5424DFC66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD524BE489</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>791.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>791.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8824CED19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA 2050C</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA24BD85B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6625425EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6625431B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.82</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5F2517F83</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA SISTEMA DI MISURA E RILASCIO RAPPORTO VERIFICA DOGANE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04845970260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845970260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>606</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>606</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C24F593E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVO MDT PER AVM SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE625430E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>723.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>723.72</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1424CF703</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>475.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>475.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7124D6E34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ATTRACCO PER MOTONAVE DELLA LINEA MARITTIMA PER TPL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01125570323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6036</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6036</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4B24BE499</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>594.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>594.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A24F5BA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO DI HOSTING APPLICATIVO MEDIANTE SERVER LENOVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A2520AF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO INDUSTRIALE E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA PER ANNI 2019-2029</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03507770968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHUR D. LITTLE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03507770968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHUR D. LITTLE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A254298F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04253170288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURORICAMBI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04253170288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURORICAMBI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2203.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2203.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1A24CF8A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z172544498</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>987.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>987.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC024C17BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4254.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4254.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D24CEBB4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE ED ANALOGICO PER AUTOBUS VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>599</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6924F5C2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TESSERE PER ACCESSI PORTONI ELETTRONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z912546C57</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MODULI VARI PER RICHIESTE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA25762B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>456.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>456.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF5254D6B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1115.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1115.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z252576482</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2574554</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z36254CE5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAURITE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E2546930</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z102564D4C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE A SACCO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC42546775</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2728.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2728.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1525748AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1076.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1076.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD225770D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BUS PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1098.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1098.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD12577A5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI A SANDWICH CON STAMPA TELATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82576AFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2625766BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FOGLI A5 PER SERVIZI EXTRAURBANI ED URBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNNFLV61E20D383B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOTECNICA ARTIGIANA DI FULVIO GONNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB02574361</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>467.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>467.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2544E38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF225761EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5625473F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER GIARDINO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01187330939</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5385</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5385</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E2546CB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZE52547250</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1221</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1221</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9325769A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>279.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>279.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z98255014C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MODULO INGRESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2309.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2309.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z062544EB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUSMARKET - TYRE RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E2546416</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z202576424</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F2564D9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>763</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>763</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBD2577206</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2741.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2741.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z56256499D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI ESPOSIZIONI ORARI INVERNLI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB2576BFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z64257757D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BORSE DI CARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB2574949</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>799.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>799.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A25654E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ACCESSI PORTE AUTOMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>899.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>899.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z412544BFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU PC AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4680</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z782544E12</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>525.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SLDTMS72T05E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AROMASOL DI THOMAS SOLIDORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SLDTMS72T05E098I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AROMASOL DI THOMAS SOLIDORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>666</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>486.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>486.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LAMIERA A MISURA PER DEPOSITO MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508920311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE CO.FER. SAS DI COCCHIETTO P.E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC22577846</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE TITOLI DI VIAGGIO APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1694.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1694.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E257697A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>407.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>265.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA25749CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00303620314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z96256520A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS PER RIPARAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>752.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>752.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CIP GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARATO DI LOCALIZZAZIONE GPS PER SISTEMA AVM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>947.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>947.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>346.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>346.34</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6241.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6241.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>526.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>526.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA25AB4C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>721.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>721.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF225A171B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2380</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9E2593B64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO INFRASTRUTTURE AEROPORTO RONCHI DEI LEGIONARI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00520800319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00520800319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB25941A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCARICHI ACQUE NERE PER SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00171390313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSPER SNC DI COSOLO FR. E c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902593C85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>157.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>157.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z962579D70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA025E25DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE QUALITA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12884540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7769.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7769.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1725797A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>328.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>328.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9125E395C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IMPIANTO TELEFONICO IP</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF225E3712</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA FONOMETRO E CALIBRATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543340307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z652579EF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO E VERBALI ACCERTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PTV VISUM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PTV SISTEMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PTV SISTEMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34404.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34404.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1110.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1110.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0725A66EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7225E2151</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GIUBBINI E PANTALONI PER DIVISA DEGLI AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334120284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMART SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334120284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMART SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3275.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3275.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C25A9AD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C25E3B5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C25799F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB22579647</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6725DD7C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICIE, PULLOVER E CRAVATTE PER DIVISA DEGLI AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B257994F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE025A1728</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>628</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>628</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC2579AEF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562579AE5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.12</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5B257965C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14475.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14475.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE2579855</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITA ESTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4680</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5825A13D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0025941D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682577B78</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>398.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>398.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z332579562</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER PC UFFCI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA625A63B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00202040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARRARO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>119.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>119.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C25AB8D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>282.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE925942DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040220311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUZZONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040220311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUZZONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3025E34C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z31259414F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z862579FFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>954.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>954.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD525A6592</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVACUATORI NATURALI DI FUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02912280241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL SMOKE OUT LUCERNARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02912280241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL SMOKE OUT LUCERNARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>702.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>702.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC325A64A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI VARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B25819F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLA CON MISCELA GAS PER SALDARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>88.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA SANITARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00052420320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.S. N.1 TRIESTINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00052420320</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.S. N.1 TRIESTINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>249.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825470305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA NORD DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2872.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2872.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01145390314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPERDREAM DI VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01145390314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPERDREAM DI VALENTE ENRICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>412</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>412</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0F2579D54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA226043A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>264.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>264.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D260498D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>403.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>403.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>267.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>267.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>555</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z14261B14F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>713.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>713.92</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAF2629B42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>232.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>232.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9D261E6E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>98.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB9262A3D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>555</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9E261B044</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>933.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>933.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB32604D1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E261AEB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0626077B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB02629B87</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D2600A98</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>585</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD42604361</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z892606030</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>623.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER AUTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORINT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37042</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37042</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13323280159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAV.VITTORIO SCIPIONI SAS DI M. SCIPIONI e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13323280159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAV.VITTORIO SCIPIONI SAS DI M. SCIPIONI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1912.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1912.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00891231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7084</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7084</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00308330315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORETTO RENATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00308330315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORETTO RENATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>322.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z832607810</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2141.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2141.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1202.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1202.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD82604B52</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>663.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>663.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C262A088</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER ANALISI DEL TRAFFICO TELEMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z462629D5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCHEDE PER IMPIANTO DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2309.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2309.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER STAMPANTI TITOLI DI VIAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02184670392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERMES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6118</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6118</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9C25ECD6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z742603E18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3A2600B2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMAPAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMAPAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z442603BF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13323280159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAV.VITTORIO SCIPIONI SAS DI M. SCIPIONI e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13323280159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAV.VITTORIO SCIPIONI SAS DI M. SCIPIONI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>425.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3B25E67CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D261E58A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1818.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1818.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3E261AEE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU PC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F2629F63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO TIPOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z442600BE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE62604B2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6326062B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>279.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>279.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B260441A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z85260779F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>961.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>961.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z572629A17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>595.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>595.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622619840</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>829.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>829.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z96260097D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>161.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>161.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z1F260600D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF2607AB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCIONE STAMPATO SU BANNER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z23261AE7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1954</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1954</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512629B6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>396.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>396.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C262A3AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03803060106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.CO.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>777</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>777</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD0261B1FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6668</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6668</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F261B025</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>654.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>654.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA2607B50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z002652C11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ELETTRICI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230.69</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0726AF86C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TITOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5914.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5914.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB526593C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>815.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE26AF4CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04662820283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>645.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>645.45</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDE26609AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670580483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z44263ED1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MODULI PRESTAMPATI PER ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z44266677A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE ED IMPAGINAZIONE IN LINGUA SLOVENA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2388</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2388</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z00266156B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPLAY PROSSIMA FERMATA PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE AGENTI ACCERTATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D2661ECC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>441.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELECOMANDO PER PEDANA OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62684191</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI IN LINGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053940316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0726532DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1167.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1167.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA26AB4C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZBA2660DB4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>497</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>497</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>574.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI IDRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9635.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9635.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>875.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>875.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z842653140</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI SAS DI MERLINO FR. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS GUASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1077.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1077.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE VENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE VENETO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>373</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>373</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z97265D33F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE GAS VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1826841EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PAGINE IN LINGUA SLOVENA PER IL SITO WEB DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZC82652EFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO POMPAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z20265FDB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTELLINI PENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z172633371</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAURITE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE265F89F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AVM PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3325</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z232697EA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO A BORDO DEGLI AUTOBUS URBANI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI ASSEGNAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN FASE DI ASSEGNAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA2263F2D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5727.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5727.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2660077</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>368.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>368.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7926413E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI  PER LA VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04012600286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TVS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04012600286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TVS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F26AC2B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F2660AF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72659287</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZALE ESTERNO VARI SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01166810315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2054.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2054.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A266126C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2631</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2631</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB1263F1FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C267D4FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED IDONEITA FISICA DEI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA32661A22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2040</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD82660FE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8A262A6DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1109.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1109.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35262AB66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>765.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>765.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD82658F77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEGLI INTERVENTI SUL NUOVO ARCHIVIO CARTACEO SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00534230305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOPROGETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00534230305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOPROGETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12480</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF265FC08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>412</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>412</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3426615B5</cig>
            <strutturaProponente>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2581.2</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER DISPOSITIVI MEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1826.39</importoAggiudicazione>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>652.44</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>652.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</legge190:pubblicazione>
