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<titolo> Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione legge 190 anno 1 rif. 2016</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-06-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Azienda Provinciale Trasporti SpA | Sito istituzionale</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-06-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
<urlFile>http://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato4,orig/r15110/L-190_APT_2016_GEN_GIU-xml?ext=.xml</urlFile>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
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            <oggetto>n.3 (tre) autobus 'Classe I' a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 8,00 mt.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>n.1 (uno) autobus 'Classe I' a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 9,00 mt.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KARSAN ITALY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>218000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>n. 5 (CINQUE) autobus "Classe II" con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 12,00 mt</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALSCANIA S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAURI BUS SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAN Truck E Bus Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STEFANELLI S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>994500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>994500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>Ufficio Acquisti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>n. 3 (tre) autobus "Classe II" a due piani a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 13,00 mt</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VDL Bus e Coach Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL Bus e Coach Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>201.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>201.94</importoSommeLiquidate>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TIMBRI CON LOGO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI COTZA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X021793BCF</cig>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X021888CB4</cig>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SU MULETTO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630610309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1017.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1017.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X0317B2264</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS E VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1333.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1333.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X03196C188</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X04190EB91</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X041932E0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>718.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>718.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X061793BE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2258.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2258.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0617B2238</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>305.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X061888CCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICIE E PULLOVER PER PERSONALE VIAGGIANTE DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0619A35BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>378</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>378</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X07181C79A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER CON INFORMAZIONI PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X071A0D057</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X08190EBAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN POLICARBONATO PER BACHECHE PENSILINE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X081932E24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>137.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>137.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0A17B2251</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CENTRALINA KC640 USB</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0A196C175</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>961.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>961.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0B181C7B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER IGIENE E PULIZIA UFFICI SEDE GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0B1A0D070</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148.85</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0D1793BD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>558</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>558</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0D1888CBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0D19A35AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X0E196C18E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>596.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>596.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X1117B223E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3162.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3162.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X111888CD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N.2 MANIGLIE A CILINDRO PER SERRAMENTI SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01003930318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BROGGIAN SERRAMENTI DI N. BROGGIAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01003930318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BROGGIAN SERRAMENTI DI N. BROGGIAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>X1119A35C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENETA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>X12181C7A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO DELLE SEDI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5320</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X121A0D05D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2407.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2407.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X13190EBB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO PENSILINE FERMATA AUTOBUS A CAPRIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X131932E2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>818</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>818</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1517B2257</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X16181C7B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X161932DFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTUCCIA PER FILTRO IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X161A0D076</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE E-STUDIO 2050C</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X181793BDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPIA CHIAVI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRAMRA50A28A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROKEY DI FARI MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X181888CC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X18196C17B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO AUTOSTAZIONE TERMINAL TRIESTE TRAMITE PASSAGGI CON AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1819A35B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X19181C78D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>287.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>287.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X19196C194</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.58</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X1A190EB9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1295.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1295.04</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X1A1932E17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1C1793BF4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01353570938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA FRIULANA DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01353570938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA FRIULANA DIESEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1C17B2244</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>128.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>128.37</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X1C1888CD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01396750034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.R.C. BUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01396750034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.R.C. BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>293.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>293.47</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1C19A35CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1D181C7A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>274.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>274.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1D1A0D063</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PORTA SCORREVOLE PER AUTOSTAZIONE DI GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02222590305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLE ELLE IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02222590305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLE ELLE IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3695</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1E190EBB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2770</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2770</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X1F19A359E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER SISTEMI DIAGNOSTICI OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13390920158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.S.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13390920158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.S.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>940</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2017B225D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>643.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>643.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X20196C181</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02525140303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUIANI CLIMA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02525140303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUIANI CLIMA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X21190EB8A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>613.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>613.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X211932E04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X211A0D07C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X231793BE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X231888CC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TERMICA DEPOPSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMSM81R30D014L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILMAX DI M. BATTISTIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2319A35B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>526.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>526.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X24181C793</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN POLICARBONATO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X24196C19A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>108.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X241A0D050</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X25190EBA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>370.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X251932E1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X271793BFA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2548.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2548.84</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X2717B224A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>773.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>773.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X271888CDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA CON OPERATORI PER CAMBIO TABELLE ORARI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X27196C16E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME SEDE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>433</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X28181C7AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>244</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X281A0D069</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>494.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>494.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2A1888CB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>653</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>653</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2A19A35A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2B17B2263</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS E VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1139.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1139.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2B196C187</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2C190EB90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2C1932E0A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>147.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2E1793BE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2E17B2237</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2E1888CCC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE DI MERCATO  - MISTERY CLIENT 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01571060993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEM REPLAY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01571060993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEM REPLAY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2E19A35BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X2F181C799</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER CON INFORMAZIONI PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>305.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1603.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1603.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312.13</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X3217B2250</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO VALIDATRICE ELETTRONICA MODULARE F240</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X32196C174</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1252.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1252.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X33181C7B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2824.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2824.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X331A0D06F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X351793BD4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2005.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2005.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X351888CB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1041.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1041.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00323970269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CRISTOFOLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2846.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2846.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1427.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1427.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X391888CD2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS PRESSO AREA DEL COMUNE DI STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00087070314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI MONFALCONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2511.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2511.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X3919A35C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1505.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1505.16</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X3A181C79F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO AUTOSTAZIONE DI UDINE PER FERMATA E SALITA PASSEGGERI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02702550308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTAZIONE UDINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3A1A0D05C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>475.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>475.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3B190EBAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3B1932E29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CON PERSONALE E TELESORVEGLIANZA GORIZIA - MONFALCONE - STARANZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4808.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4808.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3D17B2256</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3D196C17A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02041740271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1162.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1162.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3E181C7B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION ESTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X3E1A0D075</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X401793BDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>211.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X401888CBF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>535.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4019A35B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>357</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X41181C78C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>313.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>313.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X41196C193</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION UTENTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04083160269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUAERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X42190EB9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER AZIENDALE E AS/400</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2148</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2148</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X421932E16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE TERMICA PER STAMPA TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>492.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X441793BF3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4417B2243</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>506.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>506.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X441888CD8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4419A35C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X45181C7A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>353.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>353.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X451A0D062</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>254.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>254.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X46190EBB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X461932E2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2833.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2833.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4719A359D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779500303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ART e GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4817B225C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2894.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2894.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X48196C180</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04760150260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04760150260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X49190EB89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>235.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X491932E03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X491A0D07B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1060.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1060.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4B1793BE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>631.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>631.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4B1888CC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4B19A35B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>205.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>205.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4C181C792</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3992.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3992.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4C196C199</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01034170314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNKTONE SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01034170314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNKTONE SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4C1A0D04F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4D190EBA2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4D1932E1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4F1793BF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESO SEDE MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01320170309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUMA SOC. COOP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4F17B2249</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>725.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>725.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4F1888CDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA STUDIO 2050C</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475220315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPYGRAPH DI F.FRANDOLI e G.TEDDE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X4F196C16D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME SEDE UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA PIU' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X50181C7AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1073.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1073.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X501A0D068</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1495.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1495.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X521888CB2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5219A35A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5317B2262</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X53196C186</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X54190EB8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1162.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1162.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X541932E09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1425.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1425.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X561793BE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5617B2236</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X561888CCB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COMPUTER DI BORDO XONE PLUS PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5619A35BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X57181C798</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO  GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X571A0D055</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X58190EBA8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1014</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1014</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X581932E22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>584.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>584.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5A1793BFF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>592.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>592.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5A17B224F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5A196C173</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1137.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1137.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5B181C7B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2107.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2107.16</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5B1A0D06E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.31</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5D1793BD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1996.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1996.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5D1888CB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGENTE ACCERTATORE SU AUTOBUS A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5D19A35A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1442.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1442.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5E196C18C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1298.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1298.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5F190EB95</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X5F1932E0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753640325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JULIACOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>683</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>683</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X611793BEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>498.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>498.39</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X6117B223C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X611888CD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CONTAMONETE BASIC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11471261005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETECTALIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11471261005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETECTALIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>191.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6119A35C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1087.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1087.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X62181C79E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056620311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI DI ZEMLJIC J.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01056620311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CASA MACUZZI DI ZEMLJIC J.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X621A0D05B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGENTE ACCERTATORE SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2881</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2881</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X63190EBAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OPUSCOLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X631932E28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>264.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>264.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6517B2255</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1471.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1471.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X65196C179</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X661A0D074</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>297</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X681793BD9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELAIO SUPPORTO PER EMETTITRICE BIGLIETTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRERNZ57B13E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIURI RENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DRERNZ57B13E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEIURI RENZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X681888CBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>664.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>664.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6819A35AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X69181C78B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>184.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.71</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X69196C192</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6A190EB9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>987.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>987.65</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X6A1932E15</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6C1793BF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PC UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1885</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1885</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6C17B2242</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04025870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA RICAMBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6C1888CD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6C19A35C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6D181C7A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>686.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>686.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6D1A0D061</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2764.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2764.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X6E190EBB4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01446470930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01446470930</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>216.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X70196C17F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE OBLITERATRICE SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058130319</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI DEIURI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>242</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X71190EB88</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X711932E02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X711A0D07A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>342.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>342.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X731793BDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>743.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>743.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X731888CC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7319A35B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X74181C791</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER SERVIZIO EXTRAURBANO DI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X74196C198</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X741A0D04E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>217.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>217.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X75190EBA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X751932E1B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>960.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X771793BF8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2702.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2702.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7717B2248</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02830800278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGIELLE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02830800278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGIELLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X771888CDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SALE ANTIAGGLOMERANTE PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00190300301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO FVG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00190300301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO FVG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158.3</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X77196C16C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X78181C7AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1797.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1797.49</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X781A0D067</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>232.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>232.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7A1888CB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER CON ORARI PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7A19A35A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERIODICA AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468.42</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X7B17B2261</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2016.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2016.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7B196C185</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7C190EB8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1018.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1018.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7C1932E08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE SIMON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7E1793BE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGENTE ACCERTATORE SU AUTOBUS A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2171.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2171.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7E1888CCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LIBRETTI PER ORARI SERVIZIO TPL URBANO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7E19A35BB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7F181C797</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE PROFESSIONALE DI DOCUMENTI DA ITALIANO A LINGUA SLOVENA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422720318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.W.S. DI A. WALTRITSCH e SOCI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X7F1A0D054</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AGENTE ESTINGUENTE PER ESTINTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>685.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>685.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X80190EBA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS NON FUNZIONANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>617.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>617.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X801932E21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO IGIENE SUL LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01523580304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01523580304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X821793BFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8217B224E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X82196C172</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO BUS PRESSO SEDI SAF DI UDINE-LATISANA-CERVIGNANO-CIVIDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X83181C7B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSEETTE PRONTO SOCCORSO SEDE E DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01012570311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D.S. DI MORETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1359.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1359.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X831A0D06D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE SISTEMI ANTICADUTI OFFICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>419</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>419</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X851793BD2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO SEDILI AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913090302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMETRE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2725</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X851888CB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8519A35A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER STAMPANTI TITOLI DI VIAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4542.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4542.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8617B2267</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>589.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>589.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X86196C18B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X87190EB94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE OFFICINA E LAVAGGIO PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X871932E0E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI IMPIANTO DI SCARICO ACQUE OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>343.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>343.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X891793BEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8917B223B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3809.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3809.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X891888CD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02353310309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8919A35C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8A181C79D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER GARA TRASPORTO PUBBLICO IN REGIONE FVG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00908430325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFICURCI SRL BROKER DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00908430325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFICURCI SRL BROKER DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8A1A0D05A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>305.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X8B190EBAD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO AUTOBUS E TRENINO TURISTICO A GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051300317</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA GRADESE SOC.COOP.AUTOTRASPORTI A R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8B1932E27</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8D17B2254</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.06</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X8D196C178</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8E181C7B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>109.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X8E1A0D073</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00030810311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA TERPIN LUIGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00030810311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA TERPIN LUIGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X901793BD8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VIAGGIATORI PER NAVETTE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117500312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.S. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X901888CBD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI VARI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9019A35AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X91181C78A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>518</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>518</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X91196C191</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X92190EB9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1046.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1046.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X921932E14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163400310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXICARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X941793BF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9417B2241</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER E LIBRETTI CON ORARI INVERNALI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X941888CD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9419A35C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI VARIE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4262.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4262.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X95181C7A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.46</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X951A0D060</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>401.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401.41</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X96190EBB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT CABLAGGI PER COMPUTER DI BORDO MDT PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X961932E2D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>568.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>568.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9719A359B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9817B225A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>254.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>254.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X98196C17E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X99190EB87</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>499.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>499.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X991932E01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X991A0D079</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIOALE PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9B1793BDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN POLICARBONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9B1888CC3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>358.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>358.61</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9B19A35B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>102.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.75</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X9C181C790</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9C196C197</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9C1A0D04D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01975620368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01975620368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B e B ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9D190EBA0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA NUOVE FERMATE AUTOBUS A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00137030318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIOSS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00137030318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIOSS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9D1932E1A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2094.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2094.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9F1793BF7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9F17B2247</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306.11</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9F1888CDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SU IMPIANTO RIFORNIMENTO CARBURANTE PRESSO SEDE A MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>X9F196C16B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA0181C7A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2996.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2996.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA01A0D066</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PC LENOVO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1722</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1722</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA21888CB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZALE DA NEVE DEL DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLCMRN67M07E098B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALIC MARINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA219A35A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>413.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>413.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA317B2260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>369.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>369.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA3196C184</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA4190EB8D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA41932E07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA61793BE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AUTOBUS PRESSO AUTOSTAZIONE TRIESTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>312</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA61888CC9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1009.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1009.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA619A35BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA7181C796</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI PER POSIZIONAMENTO PENSILINA FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01113710311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIESSEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01113710311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIESSEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2597</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2597</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA71A0D053</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02220470302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1662</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1662</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA8190EBA6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041210311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BUDIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XA81932E20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER CONFIGURAZIONE SISTEMA DI LOG AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01109580314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMX.NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAA1793BFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>417.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>417.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAA17B224D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGENTE ACCERTATORE SU AUTOBUS A GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2494</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2494</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAA196C171</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SITO INTERNET AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00527970313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1549.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1549.37</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAB181C7AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XAB1A0D06C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12389120150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VDL BUS e COACH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XAD1888CB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTI USURATE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02781830308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEDA AMBIENTE FVG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>179.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>179.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1123.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1123.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XAE17B2266</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>275.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XAE196C18A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>417.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>417.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XAF190EB93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XAF1932E0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>365.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB117B223A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>528.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB11888CCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE S89010BN1N PER ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB119A35C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI INFORMAZIONE AD UTENZA PRESSO AEROPORTO DI RONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02652090271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELECTA DIGITAL SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB2181C79C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI SEDE APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCLLCU72L04E098V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB21A0D059</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB3190EBAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ABBIGLIAGGIO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01034170314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNKTONE SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01034170314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNKTONE SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB31932E26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>289.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>289.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB517B2253</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB5196C177</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO EMETTITRICI DI TRIESTE A CONTATTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>471.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>471.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB6181C7B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01165030311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEMO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>86.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB61A0D072</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>89.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB81793BD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO PENSILINA FERMATA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02325040307</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROKLIMA DI BERTOSSI D. E VICENZINO S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>623.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XB81888CBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3745.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3745.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XB819A35AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO ED UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2731.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2731.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XB9181C789</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1137.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1137.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XB9196C190</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XBA190EB99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04642620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARVIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2309.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2309.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XBA1932E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>152.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.59</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XBC1793BF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI RIMOVIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBC17B2240</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE PER UFFICIO PAGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1091.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1091.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XBC1888CD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBC19A35C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI VARIE PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01152130314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2275.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2275.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBD181C7A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ROUTER SU EMETTITRICE BIGLIETTI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06262380485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06262380485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEP SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBD1A0D05F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>748.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>748.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBE190EBB2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>996.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>996.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBE1932E2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBF19A359A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIVENDITA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC017B2259</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>492.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC0196C17D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONI AD UTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC11932E00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC11A0D078</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS A MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC31793BDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650730938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01650730938</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC31888CC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC319A35B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC4181C78F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC4196C196</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2460</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC41A0D04C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCLIMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC5190EB9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>357.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>357.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC51932E19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>777.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>777.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC71793BF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00668630304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORVI DI DOLSO D e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2615.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2615.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC717B2246</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>596.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>596.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XC71888CDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC7196C16A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC8181C7A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC81A0D065</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI MICROFORATI PER DECORARE AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XC9190EBB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTNMNL54E17F356W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI M.ANTONINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XCA1888CAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCA19A35A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCB17B225F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>814.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>814.67</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCB196C183</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCC190EB8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01085290318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIERRE CAR SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCC1932E06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.92</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XCE1793BE3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO SEDE DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1321.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1321.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XCE1888CC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00442790556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROIANI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>997.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>997.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XCE19A35B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08069460015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5853.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5853.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCF181C795</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XCF1A0D052</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>794.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>794.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD0190EBA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CHIAVE DINAMOMETRICA OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03612250278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOAUTO GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD01932E1F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO ESTATE 2016 ED INVERNO 2016/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD21793BFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE LAVAPEZZI PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFETY-KLEEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>445.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD217B224C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS PRESSO DEPOSITO DI GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1084</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1084</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD2196C170</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET CON ROUTER WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453830935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAMATRONICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453830935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAMATRONICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2330</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD3181C7AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2601.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2601.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD31A0D06B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ESPOSITORE DA BANCO PER LINEA MARITTIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02307510301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA 3 DI MASON T. e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>490.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>490.1</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD51793BD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051780310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICAMBI RIBI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD51888CB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO VOIP 500V2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION SRL CON S.U.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646420283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTAL COMMUNICATION SRL CON S.U.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD519A35A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD617B2265</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO HARDWARE PER SISTEMA SERVER</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD6196C189</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4520</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD7190EB92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>987.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>987.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XD71932E0C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01775000043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FTS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01775000043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FTS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>926.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>926.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LASTRE PORTAORARI IN POLICARBONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01092250313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETROGO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1462</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1462</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XD91888CCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IMPIANTO DI RILEVAZIONE ACCESSI A SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>756</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XD919A35BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>669</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>669</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDA181C79B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1162.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1162.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDA1A0D058</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08090430151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMABUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDB190EBAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI CONTINUITA PRESSO SEDI APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNAMRZ57A31E098R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOTECNICA DI ACONE M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2260.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2260.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDB1932E25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDD17B2252</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDD196C176</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00125560227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARANGONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3901.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3901.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>284.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>284.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513540310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA GIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA IDONEITA FISICA DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE01888CBB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>412.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>412.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMPINI CARLO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>758.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>758.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE1181C788</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE ED ANTIGELO PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1032</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1032</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE1196C18F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGENTE ACCERTATORE SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02750060309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALPOL GROUP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3504.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3504.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>771.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>771.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>631.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>631.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI PER INFORMAZIONI AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00420060311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACOM DI LIVIO COMISSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE417B223F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TONER E CARTUCCE USATE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02187100306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UDINESE RECUPERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE41888CD4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE419A35C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00956180301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMOTORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>104.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE5181C7A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DTCO SU AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE51A0D05E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>273.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>273.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE6190EBB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSTER PER INFORMAZIONE AD UTENZA APT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00041040312</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA GORIZIANA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>162</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>162</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE61932E2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMI BOSCH PER OFFICINA GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02392080301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOPARTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02392080301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOPARTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE817B2258</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE DI VENDITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02978120364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARTHA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02978120364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARTHA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE8196C17C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PARCHEGGIO BUS PRESSO AUTOSTAZIONETRIESTE SILOS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08593300588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XE9181C7BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>279.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>279.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.ERRE.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1447</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1447</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS A MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XEB1793BDC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERROJULIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XEB1888CC1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>644.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>644.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RVLMRA60A21E098A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XED190EB9E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1236.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1236.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XED1932E18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVICE PACK IBM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864500309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD EST SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XEF1793BF5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00154330310</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE FRIUL GORIZIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XEF17B2245</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XEF1888CDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23.83</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XEF19A35CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF0181C7A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF01A0D064</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00382070316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOFFUL FULVIO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XF1190EBB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00040300311</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAUNIZER e MAGRIS DI M. E CL. Magris Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>XF21888CAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIGOMMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XF219A359F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00475370318</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAUDEC MARCO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XF317B225E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05942720961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAN TRUCK E BUS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>XF3196C182</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E PIOMBATURA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00309670313</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MLAKAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>216.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>468.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF61793BE2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PRESSO SEDE DI MONFALCONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01185800933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROEQUIP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF61888CC7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>638</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>638</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF619A35B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495040550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>404.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>404.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01555160124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2094</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2094</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XF7196C19B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA LINEA MARITTIMA GRADO-TRIESTE DI APT SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRONDR60L21L483J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XF71A0D051</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERILI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964750234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATACOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XF8190EBA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00505830315</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>
                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00613271204</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>SOCIETA' BRIGHEL SRL</ragioneSociale>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER DEPOSITO GORIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>S.A.T.I. di Ravalico M.</ragioneSociale>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1397.56</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
                </denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    Ufficio  
                    Acquisti
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ESECUZONE SEGNALETICA STRADALE PER FERMATE BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
